咱先檢查一下,然后根據(jù)實際情況填寫寫清楚就行。
請問,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,報關單跟收匯金額不一致,收匯是有個中間商收了些傭金,這樣的話開發(fā)票怎么開,按報關單金額嗎,對報稅還有什么影響嗎
請問出口,是按照報關單金額確定收入還是按照合同確定收入?2個報關單都有形式發(fā)票。形式發(fā)票和關單一致。出口退稅做的也是2個報關單的合計金額。稅務系統(tǒng)做的收入也是合計金額。昨天那個業(yè)務說,只收一個關單的收匯。另一個關單,是樣品,不收匯,這合理嗎?難道之前的工作全錯了
我司是外貿(mào)公司,合同金額18000美金,報關金額18000美金. 客戶付款水單17975美金, 我司收匯在銀行那邊又有中間行的手續(xù)費30美金, 實際收匯17945美金小于報關金額18000美金, 問: 這樣影響退稅嗎,需要提供說明嗎? 銀行那邊可以核銷嗎?需要提供說明嗎 報關金額與收匯金額相差多少在合理范圍內(nèi)?
有一張報關單里的金額本來應該是美元,報關行做錯成了人民幣?,F(xiàn)在報關行說超了6個月改不了報關單。這樣的話會不會有被查的風險,因為收到的外幣和報關單的金額不一致
報關沒報測試費的金額,收匯收了這個金額,銀行資料,發(fā)票金額和報關金額不一致,這個怎么說明
老師 您好 我想問一下 銷項小于進項,我還需要計提嗎? 就是借:應交稅費-未交增值稅 貸 :應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,餐飲個體戶開票收入一個季度不超30萬,員工都不交社保。實際員工27人,薪資一個月9萬左右 如果我把個稅按照實際的申報,那么收入偏低 成本偏高 可不可以少報幾個人
2024年暫估了材料489個20000元,現(xiàn)在回票了489個17000元,余額怎么辦,回沖借:原材料-20000元 貸:應付賬款-暫估-20000元,發(fā)票進賬借:原材料17000元 貸:應付賬款17000元,原材料那顯示余額3000元負數(shù)沒數(shù)量
老師好,小規(guī)模納稅人因2024年重復記賬多記收入,本月沖紅以前憑證,怎么分錄,沒有以前年度損益調(diào)整科目。
老師好,我現(xiàn)在管理一個景區(qū),里面的收入有門票,有自動售賣機,有飯店,有住宿,有文創(chuàng)產(chǎn)品,這些既要有材料費支出,又有貨物支出,并且都得有收入,還有庫存余額, 就針對這些內(nèi)容,老師幫我選擇一個課程,我想學習一下,謝謝!
企業(yè)所得稅需要計提嗎?怎么計提
企業(yè)所得稅需要計提嗎?怎么計提?
這個答案是不是給錯了,b是錯誤的吧
老師,公司買的超市卡,1000元,送禮的,有發(fā)票,發(fā)票寫著預付卡,還涉及個稅嗎?我做賬是:借管理費用~業(yè)務招待費,貸銀行存款
土地使用權轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn),請問采用哪種攤銷方式更方便,土地使用權期限是按照50年計算嗎?
那這部分多收匯的如何入賬?和報稅
你好? 是匯率差是不是? 是記財務費用的??
不是匯率差,是收客人的檢測費
你們收費那是計入收入的。按照月初的匯率入賬就行,然后期末調(diào)匯是這樣的。