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老師,我們11月申報(bào)了第一次免抵退稅金額,但是還沒有審核通過,時(shí)間太長,這12月申報(bào)時(shí),增值稅的主表沒有自動(dòng)帶出免抵退稅應(yīng)退稅額,怎么處理,自己手動(dòng)填寫嗎?

2023-12-08 08:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-08 08:54

如果您的第一次免抵退稅金額尚未審核通過,并且在申報(bào)12月的增值稅時(shí)主表沒有自動(dòng)帶出免抵退稅應(yīng)退稅額,建議您按照以下步驟處理: 1.確認(rèn)第一次免抵退稅金額的審核狀態(tài):首先,您需要確認(rèn)第一次免抵退稅金額的審核狀態(tài)。您可以聯(lián)系相應(yīng)的稅務(wù)部門或咨詢專業(yè)人士,了解第一次申請的審核進(jìn)度和審核結(jié)果。 2.根據(jù)審核結(jié)果調(diào)整申報(bào)數(shù)據(jù):如果第一次免抵退稅金額的審核結(jié)果需要您調(diào)整申報(bào)數(shù)據(jù),您需要在增值稅主表上手動(dòng)填寫正確的數(shù)據(jù)。根據(jù)審核結(jié)果,您需要按照相應(yīng)的規(guī)定和要求進(jìn)行調(diào)整,確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。 3.手動(dòng)填寫免抵退稅應(yīng)退稅額:如果第一次免抵退稅金額的審核結(jié)果已經(jīng)確定,但主表沒有自動(dòng)帶出免抵退稅應(yīng)退稅額,您需要手動(dòng)填寫該數(shù)據(jù)。在增值稅主表的相關(guān)欄次中,將正確的免抵退稅應(yīng)退稅額填寫進(jìn)去。 4.提交申報(bào)并跟進(jìn)審核:在完成以上步驟后,您需要提交增值稅申報(bào)并跟進(jìn)審核進(jìn)度。確保提交的申報(bào)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤,并與稅務(wù)部門保持溝通,了解審核結(jié)果和后續(xù)處理方式。

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2023-12-08
你好,重新保存一下主表,你是小規(guī)模,需要交1%的增值稅嗎?
2024-04-15
你好,同學(xué)。 你的意思是放棄了退稅?
2020-11-12
未開票收入如何填 https://www.163.com/dy/article/FP3QK4OO0516S6QR.html
2022-10-08
你好,36是自動(dòng)計(jì)算的,不是手動(dòng)
2020-12-11
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