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印花稅,在年初簽訂的合同,在當(dāng)月準(zhǔn)備繳納印花稅,那么在采集稅源填列應(yīng)納稅憑證書立日期 據(jù)實合同簽訂日期嗎?還是選擇在當(dāng)期就是本月?這兩個包括借款合同和租賃合同 購銷合同我們打算用全面增值稅收入合計,這個書立日期怎么選

2023-12-07 15:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-07 15:06

您好,我們選申報印花稅的期間就可以,比如10申報3季度的,我們寫7.1-9.30的日期都是可以的。

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快賬用戶1933 追問 2023-12-07 15:15

11月 申報1-11月 購銷合同?

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齊紅老師 解答 2023-12-07 15:21

您好,不是的,印花稅不是季度申報么,2024年1月申報4季度 (10.11.12月),我們寫這3個月內(nèi)的日期都是可以的

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快賬用戶1933 追問 2023-12-07 16:32

那年初書立的合同申報,在12月申報不了是嗎,

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齊紅老師 解答 2023-12-07 16:36

您好,可以申報呀,日期我們不寫年初嘛,寫10.1-12.31的日期,稅務(wù)局又不會真的來看我們的合同

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您好,我們選申報印花稅的期間就可以,比如10申報3季度的,我們寫7.1-9.30的日期都是可以的。
2023-12-07
這不入賬的話,就不需要交印花稅呀
2022-06-13
您好!購、銷的合同都是需要繳納印花稅的,購銷合同印花稅是萬分之三的稅率,如果是為了免掉印花稅而不簽訂合同是不可取的,也是損害了公司的權(quán)益;印花稅可以按次/按月申報,以當(dāng)?shù)囟惥趾硕闇?zhǔn);企業(yè)所得稅季報和年報、附加稅也是要申報的哦!
2021-08-25
你好1;? 是的;按照你們 運輸合同; 不含稅金額來繳納哈 ; 如果 你有進來的運輸合同? ;也有開出去的運輸合同; 當(dāng)期里面 合計金額來報印花稅哈 ;? ? 2.? 如果沒有 匯算之前收到合理發(fā)票; 那么就得調(diào)增的
2023-04-26
你好請把題目完整發(fā)一下
2022-06-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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