借應(yīng)付職工薪酬、 貸利潤(rùn)分配、未分配利潤(rùn) 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的
老師,我在23年5月報(bào)了5月份448773的個(gè)稅工資,有做的200200的工資是想要沖22年做的暫估成本,我在22年做的分錄是暫估工資:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬,請(qǐng)問要沖掉22年的暫估成本在23年應(yīng)該怎么來做分錄?
老師,請(qǐng)問一下我在22年暫估了成本302116,分錄是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本302116,貸:應(yīng)付職工薪酬302116,我在2023年報(bào)的這筆工資跟23年的當(dāng)月的工資448773一起在5月份報(bào)的個(gè)稅,我現(xiàn)在想要沖掉22年的暫估成本,我在23年是不是直接做借:應(yīng)付職工薪酬302116,貸:庫(kù)存現(xiàn)金302116就可以了?
老師,請(qǐng)問一下我在22年度做了借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資302116,貸:應(yīng)付職工薪酬302116,但是這筆工資我是在23年報(bào)的個(gè)稅,我想把22年這筆分錄的給沖掉,應(yīng)該怎么沖?
老師,請(qǐng)問一下我22年做了暫估成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款,23年有票想要把這個(gè)暫估成本給紅沖了,但是票也是抵扣了的怎么做分錄把暫估成本給紅沖呢?
老師,請(qǐng)問一下我在22年做了暫估成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬,我在23年應(yīng)該怎么做分錄把他沖掉呢?
老師,提個(gè)問題,請(qǐng)回復(fù)
個(gè)人代開勞務(wù)發(fā)票500以下不用繳納增值稅和附加稅,那選擇稅率那欄是選擇免稅還是1%
老師您好,我們公司把設(shè)備收益權(quán)轉(zhuǎn)讓給個(gè)人,個(gè)人給我們公戶轉(zhuǎn)款,然后設(shè)備產(chǎn)生收益由我們公司固定按月給返回客戶,收益虧損盈利都公司承擔(dān),賬務(wù)處理怎么做呢?
問一下老師們, 其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款兩者有什么不同? 我理解能力差,請(qǐng)老師舉例講明白一點(diǎn)!先謝謝了
主播給我們代開發(fā)票,在我們公司做直播,可以開現(xiàn)代服務(wù)直播服務(wù)費(fèi)或者文化服務(wù)直播服務(wù)費(fèi)嗎
自己賬號(hào)之間轉(zhuǎn)款,一個(gè)轉(zhuǎn)出了,但另外一個(gè)下月才到賬,分錄是?
有要加工和可以直銷的商品,那發(fā)生的廠房水電、租金、工資等,要怎樣處理
老師你好,請(qǐng)問這個(gè)月的材料利用率,出現(xiàn)上月的清批,領(lǐng)用數(shù)是打的超定額,成品入庫(kù)是上月的沒請(qǐng)批的,這樣怎么處理
物業(yè)公司5月份成立的,前會(huì)計(jì)說按季度繳稅,是不是7月15號(hào)要交第二季度的稅,是什么稅呢,目前交物業(yè)費(fèi).電費(fèi),租賃,雜七雜八的收入都是開收據(jù),是繳納企業(yè)所得稅嗎,5月份和6月份都沒有對(duì)外開過過票。 按照什么征收稅阿,是繳納企業(yè)所得稅嗎?如何計(jì)算稅額阿。
三科精講課都聽完了 記不住不會(huì)做題怎么辦 有沒有什么方法……