你好,因?yàn)閰R算清繳就是在算上一年到底該交多少稅,多退少補(bǔ),如果沒有發(fā)票稅務(wù)不認(rèn)可這筆費(fèi)用就需要調(diào)增了
老師,我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人,我2022年第四季度報(bào)所得稅時(shí),誤填報(bào)了第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3,4季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,我就把去年第四季度的填的三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)了,但是所得稅報(bào)表報(bào)表稅務(wù)局不讓改動(dòng)。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格,先讓資料報(bào)送去年的財(cái)報(bào),我就上傳了實(shí)際第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面,填完也沒有納稅調(diào)整事項(xiàng)。 我的問題是:去年12月的所得稅報(bào)表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致,也沒有納稅調(diào)整項(xiàng),這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財(cái)報(bào),和匯算清繳表格第一頁
老師,今年3月,我們對(duì)2022年及以前年的賬做了大的調(diào)整,我們是商貿(mào)公司,主要調(diào)整的是暫估金額,以前暫估不實(shí)的都重新按發(fā)票金額做了暫估,并且調(diào)整了成本,,這樣導(dǎo)致2022年4季度及以前年,已經(jīng)報(bào)給稅局的季報(bào)表和改過后的報(bào)表不一致了。。。請(qǐng)問下,我匯算清繳時(shí)怎么辦??報(bào)年報(bào)怎么報(bào)? 如果要去稅局改22年申報(bào)過的數(shù)據(jù),改動(dòng)大,會(huì)不會(huì)引起注意??如果不改,,成本可能會(huì)在2023年度,沒有收入的情況下,主營業(yè)務(wù)成本有數(shù)字。。請(qǐng)問老師有沒有什么好的辦法??
你好老師,我想問下暫估成本跨年了,為什么一定要在下一年度匯算清繳前回票,否則就調(diào)增,所得稅年報(bào)是根據(jù)上一年度第四季度利潤(rùn)表做的。暫估跨年了,上一年度的表上就已經(jīng)體現(xiàn)了暫估數(shù)了,跟什么時(shí)間回票有什么關(guān)系,沒明白這個(gè)原理
你好老師,我想問下暫估成本跨年了,為什么一定要在下一年度匯算清繳前回票,否則就調(diào)增,所得稅年報(bào)是根據(jù)上一年度第四季度利潤(rùn)表做的。暫估跨年了,上一年度的表上就已經(jīng)體現(xiàn)了暫估數(shù)了,跟什么時(shí)間回票有什么關(guān)系,沒明白這個(gè)原理
老師 你好 我想問問就是關(guān)于暫估成本這方面的問題 就是每個(gè)月 我們成本不夠的時(shí)候 都會(huì)暫估 分錄是 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 其他應(yīng)付-暫估 如果回來票了 借 其他應(yīng)付-暫估 貸 銀行 但是現(xiàn)在已經(jīng)24年了嘛 23年的暫估還有幾十萬 如果回票了我還是按照上面的分錄做 那如果在匯算清繳前 票也沒來 所謂要調(diào)增 是怎么調(diào)呢 賬務(wù)上我又要怎么做呢
沒有看懂這個(gè)講的是什么意思?具體怎么操作可以避免重復(fù)使用用過的發(fā)票報(bào)銷?
老板和財(cái)務(wù)是朋友,然后對(duì)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)很滿意,說財(cái)務(wù)心細(xì),專業(yè)性強(qiáng),有底線,說明什么?
老師老板,生產(chǎn)也干 管理也干 那工資分錄怎么做賬啊!
老師,我們物業(yè)公司,每個(gè)小區(qū)都有幾名業(yè)主委員,然后我們按年給業(yè)主委員每人每年1000元,類似工資,這個(gè)需要申報(bào)個(gè)稅嗎?按什么類型申報(bào)?
你好,四月份需要報(bào)哪些稅?
我公司是物業(yè)公司,電費(fèi)發(fā)票包括主營業(yè)務(wù)成本電費(fèi)和代收代繳電費(fèi)。前幾個(gè)月收到發(fā)票時(shí),只做了主營業(yè)務(wù)成本,要怎么更正? 收到錢時(shí),借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款代收代繳,是這么做的。前期已經(jīng)做了?,F(xiàn)在要怎么調(diào)整,主營業(yè)務(wù)成本做多了 用其他應(yīng)收款~代收代繳電費(fèi),和其他應(yīng)付款~代收代繳電費(fèi)過渡的 借 主營業(yè)務(wù)成本~電費(fèi)(紅字),借 其他應(yīng)付款~代收代繳電費(fèi),可以嗎?
公司是自然人獨(dú)資公司,要賣公司都需要交什么稅?股權(quán)都轉(zhuǎn)賣
老師納稅調(diào)整明細(xì)表里資產(chǎn)類調(diào)整項(xiàng)目的其他,是什么需要填到這里面呢。
老師你好,事業(yè)單位衛(wèi)生院,付保險(xiǎn)1200發(fā)票開1000多付款退回200,預(yù)算會(huì)計(jì)怎么記賬
貿(mào)易公司開傭金票經(jīng)營范圍要有什么
可是回票跨年了。是在第二年的賬上體現(xiàn),年報(bào)報(bào)的是上一年的,那今年回的成本票也就是上一年暫估的成本數(shù)。在哪體現(xiàn)
您好?老師
回票跨年了是沖暫估再按發(fā)票做一次,一正一負(fù)抵消了,也就是還是按上年暫估數(shù)在扣
具體分錄怎么做呢老師,暫估成本跨年了
紅沖原分錄,您之前暫估的分錄一樣,金額紅字,然后根據(jù)發(fā)票正常做