按差額之后的來交增值稅季度300,000以內,普票可以免
請問一下老師,增值稅小規(guī)模納稅人,季度不超過30萬的銷售額,這部分的銷售額包括專票嗎,比如普票開了20萬,專票開了20萬,專票是肯定需要繳納增值稅的,那這樣普票的20萬還能享受免征的稅收優(yōu)惠政策嗎,謝謝老師。這么晚打擾了!
小規(guī)模納稅人月/季度為超過15萬及45萬的規(guī)定到其中包含部分開具的是專票,這種情況下專票部分單獨剔除出來按不免增值稅繳納增值稅,而開具普票部分按免增值稅申報享受納稅政策呢????? 還是雖然不含稅銷售額未超過月15萬及季度45萬規(guī)定,只要開具過一張專用發(fā)票所有的普票+專票銷售額均全額按3%減按1%來申報繳納增值稅呢?????
老師,我想問一下,勞務公司差額部分開普票,剩余部分開專票,這樣的話增值稅是兩份發(fā)票加起來嗎?現(xiàn)在優(yōu)惠政策季度銷售額不超30萬不用繳增值稅,這個銷售額也是兩份發(fā)票加起來嗎?
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,第一季度開具3%專票2萬元,開具1%普票30萬元,還有未開票收入5萬元,我把專票2萬填寫在第二欄增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額,普票30萬填寫在第三欄其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額,第一季度全部收入37萬填寫在第一欄應征增值稅不含稅銷售額,得出來的稅額是1.11萬,不知道這樣申報對嗎?
老師,你好!二手車公司上季度有一張紅沖發(fā)票未開票,5月份才開票,導致企業(yè)銷售額超30萬,繳納了增值稅、城建稅及教育費附加,但是超出的銷售額上季度做賬時沒有收到發(fā)票未入賬,是報稅提示銷售額超30萬,才查出發(fā)票紅沖但未開票,這部分繳納的這部分稅款需要計提嗎?要怎么處理?
老師,單位要辦理注銷,因為經營期限比較短,只有一個股東的實繳了一部分的注冊資本,可以在單位注銷的時候給他把實收資本退了嗎?單位實際是有經營的,只是經營期限比較短
之前年度的稅率報錯了,稅務局要求補稅,現(xiàn)在又要求沖紅之前開的所有發(fā)票,再開正確的,合理嗎?
老師,采礦權證變更,涉稅?及咋計算?
#老師#,我們做一批貨物,單價50元,數(shù)量100件,因質量問題,客戶扣款1000元,現(xiàn)在要開票,我們是修改單價還是修改數(shù)量,客戶不要開紅字發(fā)票
私車公用,不止一輛,車子加油的發(fā)票需要注明車牌號嗎?
請問老師,員工上年度月平均工資7000,今年按照10000的基數(shù)交社??梢詥??
進項票被紅沖,進項稅轉出必須在紅沖當月還是在收到紅沖票的當月
我們公司是外省在河南設立的一個來料加工加工的分公司,設備有總公司提供主要原料是有總公司發(fā)送到分廠,管理和技術人員也是有總公司承擔。 分公司普工有河南本地一個公司承包人, 分公司只支付加工費給這個本地承包人, 成品由總公司下屬銷售公司銷售, 分公司只和總公司結算用于支付加工所產生的辦公費、電費、和外包公司的加工費 這樣的分公司稅務局承認嗎
稅務局查賬發(fā)現(xiàn)企業(yè)有2023年有發(fā)出貨物,但企業(yè)不開具發(fā)票,也不確認收入,企業(yè)會面臨怎么的處罰及如何處理
累計折舊和固定資產不能同時存在吧
那這樣的話我普票按1%開,專票按3%開發(fā)票可以這樣扣嗎?
還是得按5%開發(fā)票才可以?
以差額交稅,都是5%的稅率。
老師,也就是說我開普票和專票的時候都選擇5%的稅率嗎?開票的時候不選差額開票就正常開就行?
現(xiàn)在我普票已經按1%開普票了,按3%開專票了,那我報增值稅超了30萬我就得全繳稅了嗎?
對,是的,是這么做的。
您好,老師,正常開發(fā)票選不了5%呀?
你得選擇差額開票呀
老師,我選差額開票的時候普票我選扣除憑證是什么?扣除金額我寫全部嗎?比如差額部分是1000,我開普票總金額寫1000,扣除部分也寫1000嗎?
其他 是的 安妮實際的來
老師,我是小規(guī)模納稅人,我如果選擇了按差額開發(fā)票,那我就得全部都按差額開發(fā)票嗎?一個月不可以有的公司是差額開有的公司是全額開嗎?
同學,你說的我沒有看懂,你選擇了差額36個月內是不允許變化的都得選擇差額,比如你的收入是1000你的成本是800,然后你扣除里面填寫800收入還是填寫1000
我問我們這稅務局他說小規(guī)模公司沒有36個月的說法,他說是一個項目選了就不能變了,比如我和A公司簽的是差額納稅我就差額開發(fā)票,和B公司是全額開發(fā)票就可以全額開,是這樣嗎老師?
不可以 我們這邊不行
好的,謝謝您啦老師,我明天再問一下我們這面
可以 可以去問一下的