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老師實際繳納電費25286元,收到專票+稅共22871,差額計什么科目

2023-12-06 16:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-12-06 16:45

你好同學 收到電費專票 做借管理費用 20239.82 應交稅費-應交增值稅(進項稅額2631.18,貸其他應付款-電費 實際繳納電費 借其他應付款-電費25286 貸銀行存款25286

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快賬用戶7043 追問 2023-12-06 16:47

我實際收到發(fā)票金額是22871,差2415元發(fā)票沒開夠,差額記什么科目

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齊紅老師 解答 2023-12-06 16:48

您好同學? 這個差額不用單獨記科目的? ?你這月收的發(fā)票是上月用的電費? 繳納金額和開票金額一般是不一致的? ?電業(yè)局一般都是要求你預存一些電費的

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你好同學 收到電費專票 做借管理費用 20239.82 應交稅費-應交增值稅(進項稅額2631.18,貸其他應付款-電費 實際繳納電費 借其他應付款-電費25286 貸銀行存款25286
2023-12-06
您好!這個你可以計入到營業(yè)外收入
2022-05-06
你好,稅金及附加的,你直接補稅金及附加就可以。
2021-05-10
你好 借:管理費用等科目??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款 是辦公室用電嗎
2022-04-02
您好,看差異形成原因,是期初還是本期差異導致。
2020-11-12
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