你好同學 收到電費專票 做借管理費用 20239.82 應交稅費-應交增值稅(進項稅額2631.18,貸其他應付款-電費 實際繳納電費 借其他應付款-電費25286 貸銀行存款25286
老師我想問下,應收對方的貨款金額為2400元,對方代收我們的貨款還有收相應的費用,實際支付的貨款比應收賬款少,中間的差額計入什么科目。
老師我10月份科目余額表上應交稅費增值稅貸方72482.35,我申報的的進項抵銷項后還要繳納72235.44元,科目余額表跟實際要繳納的增值稅相差246.91元,可進項我都對過也就那邊多,現(xiàn)在這個差額要怎么處理
老師,實際繳納的增值稅比開票的稅額多一分,會計分錄該怎么做,那一分應該計入什么科目
收到銀行轉(zhuǎn)來的供電局專用托收憑證,付訖款項共計3012元。從煙臺市供電局取得增值稅專用發(fā)票,列明價款2665.49元,增值稅額346.51元。我公司在月底結轉(zhuǎn)電費,繳納電費時計入應付賬款科目。則管理費用明細賬余額為?方向為?
10)報銷差旅費,住宿費取得專用發(fā)票,金額10萬元,稅率6%,稅額0.6萬元;餐飲費取得普通發(fā)票,共計金額5萬元,稅率6%,稅額0.3萬元;高鐵客票共計金額21.8萬元;出差補助費共計4.7萬元。轉(zhuǎn)賬付款。該企業(yè)對適用不同稅率的收入已經(jīng)實行分別核算。要求:(1)根據(jù)上述資料,編制會計分錄。(2)計算并結轉(zhuǎn)該電器公司6月應繳納的增值稅。老師,這幾個問題是一個綜合大題,請解答一下。
老師您好,請問灑水車是否需要繳納車輛購置稅
老師,個體戶應納稅所得額不超200萬減半增收,是季度可以享受嗎
老師,我最近找了個工作,一個地方,一個老板開了2個店,一個是36間房的酒店,一個是4000多平米的賣廠,就招了一個會計,酒店一周去一次,主要再賣場,我咋感覺每天特別累,忙不完。瑣事一堆,開票,付款,做賬內(nèi)賬,外賬。我想提出來。不接酒店了。
老師好 想問下 去年的一筆收入 按照未開票收入入賬 今年要求補開發(fā)票 請問如何做賬呢
老師,我們公司給別人公司3486的租賃費,他們讓我們那稅點,一個點,是什么意思
你好你好,我是小微企業(yè),科技局的一個研發(fā)項目,??顚S茫S嗖糠肿曰I。這些分錄怎么做?
假如說前面確認遞延所得稅資產(chǎn)就是貸方是其他綜合收益。但是后面應有余額是遞延所得稅負債也就是遞延所得稅費用。 那前面這個其他綜合收益要怎么辦呢?需要沖掉嗎?還是說就直接確認這個應有余額的遞延所得稅負債這個數(shù)呢?感覺這個數(shù)也不太對呀。
有限合伙公司成立下屬有限公司,注冊資金有限合伙公司要一次性投入到下屬有限公司,還是可以分批次存入注冊資金
老師,請問開的發(fā)票是免稅的,那我做賬要體現(xiàn)稅額嗎?
老師好!請教:企業(yè)半路建賬的話需要收集之前的業(yè)務財務數(shù)據(jù)嗎?注冊實繳資金科目要不要加上呢
我實際收到發(fā)票金額是22871,差2415元發(fā)票沒開夠,差額記什么科目
您好同學? 這個差額不用單獨記科目的? ?你這月收的發(fā)票是上月用的電費? 繳納金額和開票金額一般是不一致的? ?電業(yè)局一般都是要求你預存一些電費的