您好 期初建賬的時(shí)候應(yīng)該把10月底的期初余額錄入
老師你好,我要建立帳套,接賬前的銀行存款是2百萬。實(shí)際對(duì)賬單銀行存款余額是10萬。具體查不出什么原因?qū)Σ簧?。那我接這個(gè)賬能不能在銀行存款下設(shè)置一個(gè)二級(jí)明細(xì):銀行存款結(jié)賬數(shù)把他之前系統(tǒng)里的銀行存款金額寫上,然后我在設(shè)置一個(gè)二級(jí)明細(xì)科目:銀行存款1.從我做賬時(shí)我就把銀行的進(jìn)和支都用銀行存款一來體現(xiàn)這樣能分開就能每個(gè)月和銀行對(duì)賬單對(duì)上了,這樣可以嗎老師
老師 我們?nèi)ツ甏~公司給做的賬 結(jié)轉(zhuǎn)主營成本是錄入出庫單的系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)成本的,但是后來她做過反結(jié)賬,做過出入庫的調(diào)整,導(dǎo)致后來出庫單的單價(jià)和金額跟原來不一樣了 但是她還忘記重新結(jié)轉(zhuǎn)成本了 現(xiàn)在我做匯算,庫存系統(tǒng)結(jié)余和庫存商品科目余額對(duì)不上了,我把不一致的都找出來了 不知道賬務(wù)處理怎么做?匯算怎么調(diào)整呢?
老師,公司的賬讓代理記賬做了幾個(gè)月,這幾個(gè)月的數(shù)據(jù)不用再挨筆做入賬中,是不是錄個(gè)期初余額就可以,金蝶KIS迷你版系統(tǒng)怎么錄入,麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝
老師,用的金蝶KIS迷你版系統(tǒng)記賬,8-10月的賬在代理記賬那里記的,11月份的賬直接在系統(tǒng)錄入了,錄完看科目余額表庫存現(xiàn)金和銀行存款的余額是貸方余額,肯定不對(duì),是不是需要把10月底的期初余額錄上呢?
老師,有家公司成立于2022年5月開始運(yùn)營,半年后我才接手幫他做內(nèi)賬,當(dāng)時(shí)有個(gè)兼職會(huì)計(jì),賬做不全面,我接手時(shí),公司的公賬是對(duì)上了的,公司的私賬(現(xiàn)金賬)沒盤點(diǎn),我沒期初數(shù)據(jù),從0開始記賬,直到現(xiàn)金在做2024年5月份賬,系統(tǒng)里一查庫存現(xiàn)金:貸方余額81632元,老師,我想問下,是不是庫存現(xiàn)金出現(xiàn)紅字了。
老師,請(qǐng)問哈爾濱食品小經(jīng)營核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費(fèi)用有哪些
我公司一家股東要轉(zhuǎn)讓部分股份給另一家股東,轉(zhuǎn)股之前要對(duì)公司未分配利潤進(jìn)行分紅,具體分紅比例如何確定
甲公司的注冊(cè)會(huì)計(jì)師在對(duì)其2018年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)時(shí),對(duì)以下交易或事項(xiàng)的會(huì)計(jì)處理提出質(zhì)疑: (1)因國家歸A產(chǎn)品實(shí)施限價(jià)政策,甲公司生產(chǎn)的A產(chǎn)品市場(chǎng)售價(jià)為15萬元/件,根據(jù)國家相關(guān)政策,從2018年1月1日起,甲公司每銷售1件A產(chǎn)品,當(dāng)?shù)卣块T將給予補(bǔ)助10萬元。2018年度,甲公司共銷售A產(chǎn)品1120件,收到政府給予的補(bǔ)助13600萬元。A產(chǎn)品的成本為21萬元/件。 稅法規(guī)定,企業(yè)自國家取得的資金除作為出資外,應(yīng)計(jì)入取得當(dāng)期應(yīng)納稅所得額計(jì)算繳納企業(yè)所得稅,甲公司將上述政府給予的補(bǔ)助計(jì)入2018年度應(yīng)納稅所得額。計(jì)算并繳納企業(yè)所得稅。 對(duì)于上述交易或事項(xiàng),甲公司正確分錄是什么?
制造行業(yè),退回往期原材料,憑證怎么做是借生產(chǎn)材料,貸原材料嗎,如果是那么生產(chǎn)成本又結(jié)轉(zhuǎn)什么科目?
老師,這個(gè)存貨增加占用資金的應(yīng)計(jì)利息為什么是*60不是*100呢,單價(jià)是100不是嗎
工時(shí)分配都是怎么分配啊
公司購買了個(gè)人的二手車,能開具專票嗎,都需要什么發(fā)票
老師,這個(gè)題答案部分產(chǎn)成品的定額工時(shí),我理解的是X和y0件都是分別生產(chǎn),為什么他倆的時(shí)間要加起來?
1-8月份系統(tǒng)一直在做著賬了,就是8-10月沒做賬
那8-10的帳要補(bǔ)做進(jìn)去
啊?每筆都要做進(jìn)去嗎?
之前有的老師說直接錄11月的賬就行,但是錄完發(fā)現(xiàn)金額不對(duì)
每筆都要做進(jìn)去 不然您金額不對(duì)啊
老師,那現(xiàn)在錄完11月份的賬了,能重新再錄8月份的嗎?還是需要把11月份的刪了再錄8月的
錄完11月份的賬了,能重新再錄8月份的 錄入的日期選擇8月份就可以了