您好,借主營業(yè)務成本負數(shù) 貸應付職工薪酬負債
老師,我1月到9月個稅多報了一個人,每個月工資都多計提了5千,但是我賬是訂到9月底,每個月計提分錄:借:管理費用 貸:應付職工薪酬 發(fā)放分錄:借:應付職工薪酬 貸:其他應付款-法人,現(xiàn)在我想從10月份開始調(diào)前9個月多計提的工資,我該如何調(diào)分錄!
老師你好,3月份做賬一直是2月份發(fā)工資計提2月的應付職工薪酬。要怎么調(diào)整?
9月做賬計提了9月工資。應付職工薪酬多計提了一分錢。10月怎么做賬調(diào)整回來?
8月工資計提對了,但是9月發(fā)放的時候賬上多做了1000元,這1000元應該是計入管理費用員工福利的,我不小心算到應付職工薪酬這個科目去了,導致9月應付職工薪酬科目比8月計提少1000元,現(xiàn)在12月才發(fā)現(xiàn)要怎么調(diào)整呀
老師上月計提工資多計提了0.01元 本月如何做賬 12月 借:管理費用-工資 100.01 貸:應付職工薪酬100.01 1月 借:應付職工薪酬100 貸:銀行存款100 0.01元怎么調(diào)整
老師,旅行社的稅,報稅,跟別的不一樣嗎?難道
老師,好比我有10個庫存商品。我產(chǎn)生了銷售,確認收入,然后就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存就減少了,那么我要把這次收入作為預收我就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存在賬上就不用減少了。但實際庫存少了。所以是不是做預收會比確認收入的賬上庫存數(shù)量結(jié)存多?
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師殘保金不是一年平均人數(shù)不超過30人就不用交嗎?它跟工資總數(shù)有關(guān)嗎?如果人數(shù)不超,工資總額大小不影響吧
將原公司業(yè)務部分拆分到新公司怎么操作
和法人借款支付報銷 分錄怎么寫
您好~有做過審計的老師嗎?想咨詢下,公司成本,一般實施的抽查是什么樣子的?
你好,我公司有個員工之前是自己買的靈活性社保,現(xiàn)在公司準備幫他買,要怎么操作呢?
總賬這個崗位內(nèi)容是啥?可否詳細列舉一下
要注銷公司,設備300萬 怎么轉(zhuǎn)讓或者售賣 稅費最少
數(shù)是應付職工薪酬的數(shù)嗎
對,多計提了就是負數(shù)沖銷
10月就按照正常做賬,借成本,貸銀行存款?
對,沒錯兒的,是這么做的
老師,如果我把整個憑證都沖掉的話,所有都是負數(shù)嗎
對,因為這個跨月的肯定是負數(shù)了
能看到圖片嗎
是這樣做哈,10月我在按照實際工資重新做賬就可以哈
能看到啊,是負數(shù)就是正正常的