同學你好 放到10月做賬沖銷
收到7月份的開出的銷售發(fā)票,屬于銷售退回,9月份開紅字發(fā)票,退回的發(fā)票肯新胡發(fā)票放一起做偉原始憑證做賬務處理?還是要找出7月份開的發(fā)票的記賬聯(lián),和9月份紅字做原始憑證
老師,專票9月的,在10月紅沖,9月做賬時那個專票做銷售對嗎?10月在做負銷售是嗎?9月10月的憑證怎么做?
9月銷售發(fā)票退回,對方未抵扣,10月開了負數(shù)發(fā)票,請問,9月銷售發(fā)票退回的二聯(lián)放在9月還是10月憑證里?
9月付款,沒有發(fā)票,借:其他應付款,貸:銀行存款,10月收到了發(fā)票,就借:管理費用,貸:其他應付款,這個收到的發(fā)票,是放在10月的憑證里嗎?還是又放在9月
老師,請問一下我1-9月計提房租了。發(fā)票9月回來對方開給我們在認證系統(tǒng)看到,但是我沒有沖,10月收到補做在10月。沖銷1-9月計提的租金 根據(jù)發(fā)票做賬后,10月份不用計提了吧!
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務,一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務賬務處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
好的,那就是9月記賬聯(lián)發(fā)票正常入賬,10月用抵扣聯(lián)與發(fā)票聯(lián)做沖銷憑證嗎
同學你好 對的 是這樣的