同學(xué)您好,是的9月份正常做銷售,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額),10月份相同的分錄,金額是負(fù)數(shù)的
老師,專票9月的,在10月紅沖,9月做賬時那個專票做銷售對嗎?10月在做負(fù)銷售是嗎?9月10月的憑證怎么做?
你好老師,9月做了一個暫估的憑證,現(xiàn)在在10月里想紅沖掉這樣沖對不對?
請問老師9月份開的發(fā)票10月份要沖紅,那9月份仍舊得做收入然后10月份再沖銷收入是嗎?那賬務(wù)怎么處理?
9月銷售發(fā)票退回,對方未抵扣,10月開了負(fù)數(shù)發(fā)票,請問,9月銷售發(fā)票退回的二聯(lián)放在9月還是10月憑證里?
老師,請問一下我1-9月計提房租了。發(fā)票9月回來對方開給我們在認(rèn)證系統(tǒng)看到,但是我沒有沖,10月收到補做在10月。沖銷1-9月計提的租金 根據(jù)發(fā)票做賬后,10月份不用計提了吧!
老師好商貿(mào)公司買砂子水泥帶料加工商混出售,賬務(wù)怎么處理謝謝
老師,公司是一般納稅人,給客戶開了普票,這個普票能用進項稅抵扣稅款嗎
您好,請問如果更換記賬軟件時忘記錄入期初數(shù),怎么進行賬務(wù)處理?
老師,我們是小規(guī)模,購入車架原值64500.殘值3225.折舊61275.現(xiàn)在處理固定資產(chǎn),請問怎么做賬?
老師,我2024年賬上計提工資2941290.26,但我2023年12月多計提工資8350.85,我在2024年1月直接沖銷了多計提的8350.85,未通過以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)我賬上2024年計提工資全年累計金額是2932939.41,我所得稅匯算清繳時賬載金額填哪個?
老師們好,我們公司去年10月份購買一臺叉車,已做固定資產(chǎn),已計提折舊,發(fā)票已抵扣。這個月因故叉車需要全額退回,發(fā)票沖紅。我這邊的賬務(wù)需要怎么處理?
小規(guī)模納稅人開具人力資源服務(wù)——勞務(wù)派遣服務(wù)發(fā)票,除了開一張普票,差額征稅差額開票 差額征稅全額開票外,還有其他開票方式?jīng)]有,差額的兩種開票方式是不是能開普票也能開專票呀
老師股權(quán)和股票一樣嗎
請問農(nóng)民生態(tài)養(yǎng)殖合作社,養(yǎng)的鵝是免稅,還有購進的臘腸鮮肉雞蛋等不免稅部分,請問企業(yè)所得稅申報怎么來區(qū)分成本這塊?還有增值稅這塊,沒有具體分開做賬,也沒做內(nèi)部臺賬,還有要具體怎么整改?
一般納稅人。開給客戶普票,能抵扣進項稅嗎