你好,同學 老師看了圖片的報表,科目數(shù)據(jù)比較正常,沒有稅務風險
幫我看份報表,看看有什么風險,風險在那?,這個是我做內帳的報表
老師,幫忙看下這個風險反饋什么意思
老師,麻煩給幫忙看著這個財務報表有什么問題和稅務風險,看看能不能調整,謝謝您
老師,可以幫忙看下我這個表中有什么稅務風險么
老師,幫我看一下季度財務報表,沒有什么潛在風險吧?
老師,請教一個問題,我現(xiàn)在做 8 月份的內賬,8 月份發(fā)的 7 月份的工資,對公賬戶上發(fā)了 153000(扣完社保和個稅后的),那我做的時候,是借:管理費用工資(這個是填幾月份的工資),貸其他應付款-社保和個稅(是沖幾月份的),貸銀行存款:153000
老師,委托加工物資從發(fā)出,支付,到收回成品,最后委托加工物資借方的余額還是發(fā)出時那個數(shù),還需要哪個分錄?
老師,總分公司在同城,我們的增值稅是自己申報自己的,所得稅是總分公司匯總申報這樣對嗎
請問,公司與員工協(xié)商離職。員工要求,離職證明寫因個人原因離職。對公司有沒有什么不好影響?
老師你好,委派的員工工資付到對方公司,又由對方公司付到勞務派遣公司,這種情況的員工的工資只做工資表可以嗎?工資申報由哪邊申報?
出口退稅的分錄怎么寫
老師您好 問一般納稅人增值稅申報表第十一行銷項稅額數(shù)據(jù)是橙黃色,十二行進項稅額累計也是橙黃色,申報表可以申報,查詢了數(shù)據(jù)和賬面一致的,怎么回事?
老師好,我們運輸公司8月賣了一輛車,只在二手車交易時開了發(fā)票16500元,公司沒有開票,我申報的時候應該在哪里填報
高級會計需要什么學歷可以報考
公司有國內業(yè)務屬于一般計稅,有一部分國外設計屬于免稅,請問像國內公司用車的維修費是全額抵還是按比例抵。
現(xiàn)在我們公司再做股權轉讓,我把報表報上去了,稅務來找我了,問預收賬款為什么沒有做收入,預付賬款又是什么情況,那個庫存有一批是食品去年入的,為什么現(xiàn)在還是這個價值?實際庫存早就沒有了,都賣出去了,現(xiàn)在我要怎么辦?等于沒有確認收入
如果你們實際沒有庫存,都銷售了的話 預收賬款結轉收入 存貨,預付賬款結轉成本
現(xiàn)在稅務約談我們了,我要怎么做,跟他說票沒收到收入沒有及時做,現(xiàn)在補收入補稅么?
可以跟稅務局說一下,可能前期沒有清理干凈,可以先清理,捋順收入情況,在提供報表
稅務會愿意么?去年的收入沒有做,現(xiàn)在補做是不是要交滯納金和罰款呢
可以的,就說是實際是今年發(fā)生的銷售,可以解釋說明一下
實際去年就銷售出去了,如果說是今年銷售的,稅務查對方怎么辦?
如果說是今年銷售的,怎么解釋說明呢?現(xiàn)在都12月了
如果說是今年銷售的,怎么解釋說明呢?現(xiàn)在都12月了 你們開票了嗎,可以從開票,或者對方簽收這種原因解釋,就說謹慎性處理,由于上期沒有實際簽收,這種,本期再確認收入
我們沒有開票,本期是說今年內確認都可以是么?意思就是說我們還沒有開票,所以沒有確認收入?或者說貨物分批發(fā)出沒有簽收完,所以沒有確認收入,但是他們要我提供出庫單,運輸單,合同這些都沒有怎么辦呢?時間太長了,這些都沒了現(xiàn)在
可以從以下原因說 一是沒有開票 二是分批次發(fā)貨,發(fā)完簽收滿足收入確認條件 合同,出庫,這些企業(yè)可以后補
運輸單補不了
可以補合同,簽收單可以補嗎
合同,發(fā)貨單可以補?簽收單補不了,預收賬款是427000,去年6月的,就直接說分批發(fā)貨的,然后說今年過年后才發(fā)完,再把合同,出庫單帶過去給他們看,然后說我這邊準備年底開票確認收入,結轉成本,庫存的成本也夠結轉,就這樣跟他們說么?稅務局會不會查對方??!還有預付賬款是去年7月的,可不可以說貨還沒發(fā)過來,票也沒收到,現(xiàn)在掛在賬上的!
不會的, 學員,老師看了你說的,是沒問題的,理由合適,資料齊全, 稅務局不會追究
老師,庫存40多萬這個我們收到票了,也抵扣了,但是貨沒發(fā)給我們的,在對方倉庫里的!稅務局看了庫存是食品,所以問我這食品應該過期了,讓我提供圖片和保質期,因為貨沒發(fā)過來所以保質期都是最新日期!然后稅務局就說那你們還占著別人倉庫啊,掛帳么?還有就是還有預付賬款是去年7月的,可不可以說貨還沒發(fā)過來,票也沒收到,現(xiàn)在掛在賬上的!這樣說行不行?
如果未來貨會到的話,可以掛賬,跟稅務局解釋一下
老板的意思是這個貨再直接銷售出去
直接銷售出去的話 確認收入,同時預付賬款結轉到成本