你好!這個(gè)對(duì)于公司來說,借其他應(yīng)收款-代付工資 貸銀行存款 然后借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 其他應(yīng)付款
老師,請(qǐng)問員工罰款從當(dāng)月應(yīng)發(fā)工資里面扣除,應(yīng)該怎么做分錄呢?謝謝!
老師您好,我們欠供應(yīng)商10萬的貨款,但是他們材料有問題這10萬就作為質(zhì)量索賠,通過協(xié)商是從發(fā)票金額里面直接扣除,請(qǐng)問老師怎么做賬
老師您好!請(qǐng)問超市里從供應(yīng)商貨款里扣除的店慶費(fèi)、返利和代發(fā)的員工工資,該怎么寫摘要和會(huì)計(jì)分錄呢?
老師您好!陳列費(fèi)要開發(fā)票給供應(yīng)商,陳列費(fèi)是直接從供應(yīng)商貨款里扣除了,還怎么做賬呢?
老師您好!請(qǐng)問超市里代發(fā)的導(dǎo)購工資是從供應(yīng)商貨款里扣除的,該怎么做賬呢?
個(gè)人勞務(wù)收入4000, 需要交多少個(gè)稅
老師,我一看到合同變更、合并的題目都頭蒙,有沒有什么簡單一點(diǎn)方法判斷呢?請(qǐng)老師指教
我是小白 函數(shù)教的是什么,那節(jié)課講
老師 公司二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)錯(cuò)了。能改嗎?
老師你好,請(qǐng)教一個(gè)問題,就是我們購進(jìn)的商品是經(jīng)過深加工的熟咸蛋供應(yīng)商給我們開的那個(gè)發(fā)票是13個(gè)點(diǎn)的,然后呢我們申報(bào)這個(gè)海關(guān)H S編碼也是熟咸蛋類,但它的退稅率只有9個(gè)點(diǎn)的,那會(huì)造成這個(gè)差異,這個(gè)差異會(huì)不會(huì)有問題呢?我們第一票退稅的時(shí)候稅局會(huì)不會(huì)有疑問呢?我們是外貿(mào)出口企業(yè)來的。我打12366咨詢的時(shí)候他們就是說現(xiàn)在外貿(mào)企業(yè)基本是征稅多少退稅多少,基本不會(huì)存在差異,說要么供應(yīng)商開錯(cuò)票,要么我們出口報(bào)關(guān)選錯(cuò)編碼。但又問了幾個(gè)朋友,他們有的說這種情況正?!,F(xiàn)在處于糾結(jié)中,不知道實(shí)際有沒有這種情況?如果改報(bào)關(guān)單好不好改?改報(bào)關(guān)單又應(yīng)該選哪個(gè)編碼呢?
老師,一般納稅人,年底的的進(jìn)項(xiàng)留底稅,跨年還能接著進(jìn)項(xiàng)抵扣呢吧?
出納的課不全,能給個(gè)全的嗎
麻煩問一下老師有沒有應(yīng)收賬款的表格
個(gè)人勞務(wù)收入4000, 需要交多少個(gè)稅
我們的勞動(dòng)關(guān)系在總公司,給全資子公司辦了事情,可以在子公司進(jìn)行報(bào)銷嗎?報(bào)銷人是我們
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
老師您好,第二個(gè)會(huì)計(jì)分錄沒明白
計(jì)提的時(shí)候怎么寫呢?
你好,第二個(gè)是支付供應(yīng)商貨款的時(shí)候,借應(yīng)付賬款,然后要扣下來這個(gè)幫他代付的部分。
第一個(gè)分錄是其他應(yīng)收,第二個(gè)怎么是其他應(yīng)付了?
您好,不好意思,是打錯(cuò)了,是其他應(yīng)收
老師,計(jì)提工資的時(shí)候,代發(fā)的怎么寫分錄呀?
你好,這個(gè)不是自己公司的員工,所以不需要計(jì)提。 只需要代發(fā)的時(shí)候,做代發(fā)的分布就好了。
老師,從供應(yīng)商貨款里扣除的店慶費(fèi)、陳列費(fèi)和返點(diǎn)呢?怎么做分錄
陳列費(fèi)有一家是開發(fā)票給供應(yīng)商的,其他的只有開收據(jù)
你好,你支付店慶費(fèi)的時(shí)候是怎么做的分錄?
店慶費(fèi)是供應(yīng)商付給我們超市的,直接從貨款里扣的
你好,我知道,我的意思是你如果要沖減這個(gè)費(fèi)用,你之前如果計(jì)入的管理費(fèi)用,現(xiàn)在沖減的話就要沖管理費(fèi)用。
分錄還沒寫呢,只寫了借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款 10月份送的貨,11月份才對(duì)賬,對(duì)賬單上才扣了店慶費(fèi)、返點(diǎn)等
你好,我的意思是你發(fā)生店慶費(fèi)的時(shí)候有沒有做分錄?
你的店慶已經(jīng)結(jié)束了嗎?
沒有做分錄
10月份才開業(yè)的,合同上寫了店慶費(fèi)的11月對(duì)賬的時(shí)候就扣了
你好,你11月份支付的時(shí)候借應(yīng)付賬款,貸銀行存款 銷售費(fèi)用-店慶費(fèi)
老師,店慶費(fèi),返點(diǎn)和陳列費(fèi),就只用這樣寫一筆分錄,月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就可以啦?
還是要轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)收入科目呢?
你好!這個(gè)不用做其他業(yè)務(wù)收入。沖減費(fèi)用就可以了。
好的。謝謝老師
嗯你好,不用客氣的人。