您好,這個(gè)的話是可以沖減11月份的增值稅
老師我9月份開的普通發(fā)票113011.72,分錄為:借:應(yīng)收賬款 110311.72 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10972.12 應(yīng)交稅金一增值稅銷項(xiàng) 3291.60. 10月份紅沖了13011.72 開過(guò)了張普票 12411.48 這筆分錄怎么調(diào)整。
12月一張專票信息開錯(cuò)了(借;現(xiàn)金1600 銀行1600貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3168.32 應(yīng)交增值稅31.68)1月費(fèi)忘記紅沖了,在2月份紅沖了。1月開了一張正確的(此時(shí)1月份的這張發(fā)票怎么入賬)
老師,11月份開了一張2970元的普票,在12月又作廢了。 11月份做賬: 借:應(yīng)收賬款2970 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2940.59 應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額29.41 12月份: 借:應(yīng)收賬款—2970 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—2940.59 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額-29.41 請(qǐng)問(wèn)這樣做分錄對(duì)嗎
老師,我今年8月份開了一張發(fā)票,記入了應(yīng)收賬款,9月份收到款項(xiàng),忘沖應(yīng)收賬款了,又記入了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,增值稅已繳納,現(xiàn)在如何更正,是否可以沖減11月份的增值稅
你好!11月有一筆收入開票員開錯(cuò)了發(fā)票,11月入賬時(shí) 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅。12月份開紅字發(fā)票紅沖了,請(qǐng)問(wèn)12月如何做賬
老師2021年9月份注冊(cè)的公司,注冊(cè)資本最遲什么時(shí)候交齊
老師,月底扣稅金,借增值稅,借已交稅金,借城市維護(hù)建設(shè)稅貸銀行存款,為啥要單獨(dú)列個(gè)已交稅金,不都是這個(gè)月繳納的嗎
老師期初余額是什么意思,,計(jì)算期初余額的公式是什么
老師,金稅盤是幾號(hào)清卡
藿香正氣口服液 員工用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
租的辦公樓,那棟樓即有辦公部分,又有員工宿舍,這種取得的專票,員工宿舍的進(jìn)項(xiàng)不是不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
您好老師,匯算清繳是在哪節(jié)課呀?
請(qǐng)問(wèn)匯票都有什么種類
老師X,我單位一般納稅人,報(bào)銷的汽油費(fèi)如開專票可以嗎
老師,這題為什么另外的數(shù)據(jù)不包括呢?
我現(xiàn)在如何做這個(gè)更正憑證,8月開發(fā)票時(shí)借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,9月收到款項(xiàng)時(shí)借:銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,我現(xiàn)在如何更正這個(gè)憑證
你現(xiàn)在收入做重復(fù)了,沖銷九月份的那一筆賬務(wù)處理就行