你好,這個(gè)是不可以的哈,只能在當(dāng)年扣除
老師23年已季度公司盈利8萬,做完22年匯算清繳后公司22年虧損1萬,21年虧損18萬。請(qǐng)問在做23年一季度能彌補(bǔ)到21年的虧損嗎,一季度可以不交企業(yè)所得稅款嗎
請(qǐng)問老師,以前年度的,財(cái)務(wù)費(fèi)用一匯兌損益,沒有計(jì)提,那么今年補(bǔ)計(jì)提 在企業(yè)所得稅里可以扣除嗎?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
請(qǐng)問老師21年的財(cái)務(wù)費(fèi)用一匯兌損益 ,忘記計(jì)提了,可以在23年補(bǔ)計(jì)提在23年的企業(yè)所得稅里扣除嗎?
請(qǐng)問老師,23年補(bǔ)提了一筆21年漏提的年金5000元,記到了23年的管理費(fèi)用,請(qǐng)問23年企業(yè)所得稅匯算清繳需要做調(diào)增嗎?
老師你好23年的工資少計(jì)提了,24年一月補(bǔ)計(jì)提的發(fā)23年的工資,我用了以前年底損益科目,請(qǐng)問匯算清繳時(shí)我應(yīng)該注意哪幾個(gè)數(shù)字要更改跟23年財(cái)務(wù)報(bào)表不一樣
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課