只填第一行就可以,二、三不填。
老師你好,我們是外貿(mào)企業(yè),有一批貨物出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,賬務(wù)處理我做的是,借:主營業(yè)務(wù)收入(外銷),貸:主營業(yè)務(wù)收入(內(nèi)銷),增值稅應(yīng)交增值稅(銷項),增值稅申報表表一,在填報時,開具其他發(fā)票銷售額第18行,按照本月實際開票填寫。轉(zhuǎn)內(nèi)銷的銷項稅額在未開具發(fā)票,第六列,第一行填寫?,F(xiàn)在出現(xiàn)的問題是,增值稅申報主表中收入合計與賬套中的收入不符,相差金額就是調(diào)出去的稅額,報表應(yīng)該怎么填寫?
在《增值稅納稅申報表》中,將《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》“應(yīng)稅行為(3%征收率)計稅銷售額計算”第8欄“不含稅銷售額”填入第1行“(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列;將代開的增值稅專用發(fā)票開具的金額填報申報表第2行“稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列;將自開和代開的增值稅普通發(fā)票開具的金額填報申報表第3行“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列。中,稅務(wù)局網(wǎng)站不是要求第一行金額要大于等于第二行加第三行金額嗎
老師,我們是一般納稅人的商貿(mào)公司,本月開具了一張現(xiàn)代服務(wù)費的專票,那我在申報稅的附表一這個服務(wù)費的金額要填寫在什么地方,是第2行的應(yīng)稅貨物銷售額,還是第3行的應(yīng)稅勞務(wù)銷售的,或者是其他的地方?
老師好,我們是建筑工程類單位,主要做樁基,填增值稅申報表,第一行銷售額本月數(shù)自動帶入,他屬于哪一項啊,需要填第二行其中應(yīng)稅貨物銷售額,或者第三行應(yīng)稅勞務(wù)銷售額嗎
老師,增值稅納稅申報表一 增值稅申報表銷售額, 貨物銷售額和第三行勞務(wù)銷售額 一般項目,是都需要填寫? 還是只有填寫貨物或者勞務(wù)其中之一?
老師小企業(yè)會計準則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營業(yè)務(wù)成本10000貸庫存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤分配未分配利潤-20000成本是借利潤分配未分配利潤-10000貸庫存商品-10000,這樣對嗎
市場監(jiān)督局罰我們款2萬元 這個我是不是要所得稅匯算的時候是不是要調(diào)增
老師,我們不是生產(chǎn)型企業(yè),購進來的焊接工具記到哪里
你好老師、去年12月份的獎金和工資被我申報一起了導(dǎo)致公司多繳了6萬多、在25年4月去大廳修改了、申請退回了這6萬多、請問我怎么做賬
老師,所得稅費用可以不做計提直接繳納嗎
企業(yè)所得稅年報資產(chǎn)總額是怎么來的
老師,老板叫我給公司的員工講下財務(wù)方面的知識,我應(yīng)該從哪些方面講,講哪些,哪些不用講
請教各位老師,在內(nèi)賬里面,是不是將當月客戶的對賬單金額減去當月供應(yīng)商的對賬金額再減去當月的水電費房租人員工資等成本費用,就可以直接得出準確的利潤了???跟外賬的做法有點搞不清了。老板就想簡單一點去計算出來利潤。
公司當時購入一輛二手車,進項已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在需要買了二手車,繳納什么稅,稅率是多少
廣告設(shè)計制作安裝合同是開具廣告代理服務(wù)*廣告制作嗎?單位能開批嗎?
2.3要是不填,提交的時候出現(xiàn)提示,說增值稅申報表第二欄的其中:應(yīng)稅貨物銷售額_一般項目和第三欄次應(yīng)稅勞務(wù)銷售額 本月數(shù)都為0,但第一欄的(一)按適用稅率計稅銷售額本月數(shù)不為0,你確認提交嗎? 這個提示怎么處理
你確認提交即可。因為你這個是服務(wù),既不是二,也不是三。