那你就是這樣的,借 管理費(fèi)用其他? 貸 其他應(yīng)收款暫付

老師我想問一下,我在20年11月份寫得一筆分錄是借:銀行存款929 貸:應(yīng)收賬款929但是我這個(gè)寫錯(cuò)了,應(yīng)該是銀行存款929貸應(yīng)收賬款829其他應(yīng)付款100 那我在現(xiàn)在該怎么改呀
我8月份做了個(gè)報(bào)銷物業(yè)管理費(fèi)的,但是其他應(yīng)付款寫錯(cuò)人了,假如叫甲,然后我再9月份的時(shí)候做了個(gè)調(diào)賬,調(diào)給正確的人,調(diào)給了乙,(借:其他應(yīng)付款甲6...,貸:其他應(yīng)付款:乙),但是后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票抬頭錯(cuò)了,重新開了一張正確的發(fā)票,我要紅沖8月份做的物業(yè)管理費(fèi)的話應(yīng)該是借:管理費(fèi)用物業(yè)管理費(fèi)-6...,貸:其他應(yīng)付款:甲,然后做個(gè)正確正數(shù)發(fā)票進(jìn)去的話,借方:物業(yè)管理費(fèi),貸:其他應(yīng)付款應(yīng)該寫甲還是乙呢
有比報(bào)銷正確的應(yīng)該是 借:管理費(fèi)-其它400 貸:現(xiàn)金400 但是我記錯(cuò)賬了,寫成下面這比記賬了 借:其它應(yīng)收款-暫付400 貸:現(xiàn)金400 10月的賬,我在11月應(yīng)該怎么改正這個(gè)錯(cuò)誤
老師請(qǐng)問下,1我上次掛錯(cuò)了一個(gè)科目,因?yàn)楫?dāng)時(shí)不知道是收哪家客戶的款,現(xiàn)在知道了,2做收入時(shí)候客戶金額有誤我要如何改正呢,做錯(cuò)憑證1,借:銀行存款1657.5 貸:應(yīng)收賬款-期初(這個(gè)是錯(cuò)的)那我修正的時(shí)候可以只修正這個(gè)其他應(yīng)收款科目嗎?比如修正借:其他應(yīng)收款-期初,貸:應(yīng)收賬款-某公司1657.5(正確的) 做錯(cuò)分錄2 :借:應(yīng)收賬款1550(金額有誤)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1550(金額有誤)修正分錄是先沖紅如借:應(yīng)收賬款-1550貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-1550,正確分錄:借應(yīng)收賬款1657.5,貸方:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1657.5,是這樣做嗎?
項(xiàng)目貸款融資195259.2958萬元,融資期限為30年,建設(shè)期3年,還款期27年,貨款年利率3.7%,還款方式等額還本利息照付,老師財(cái)務(wù)費(fèi)用是多少?
老師好,肉加工成羊肉卷之類的食品加工生產(chǎn)企業(yè),采購(gòu)商散戶忒多,很多不給開發(fā)票,還有銷售的一大部分不要票,老板說是按稅務(wù)要求做賬。我倒是會(huì)做,有啥其他建議嗎
為什么A是錯(cuò)的?他不是已經(jīng)支付了?不應(yīng)該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
這道題的答案說能夠自主展期的屬于非流動(dòng)項(xiàng)目,但是它的d選項(xiàng)是已經(jīng)簽訂了長(zhǎng)期協(xié)議,應(yīng)該屬于那種能夠自主展期吧,那為什么它屬于流動(dòng)項(xiàng)目也要把它選上呢?
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購(gòu)進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫(kù)存,但有客戶要購(gòu)買,現(xiàn)在跟別的有庫(kù)存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對(duì)方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?

