那你就是這樣的,借 管理費用其他? 貸 其他應收款暫付
老師我想問一下,我在20年11月份寫得一筆分錄是借:銀行存款929 貸:應收賬款929但是我這個寫錯了,應該是銀行存款929貸應收賬款829其他應付款100 那我在現(xiàn)在該怎么改呀
我8月份做了個報銷物業(yè)管理費的,但是其他應付款寫錯人了,假如叫甲,然后我再9月份的時候做了個調賬,調給正確的人,調給了乙,(借:其他應付款甲6...,貸:其他應付款:乙),但是后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票抬頭錯了,重新開了一張正確的發(fā)票,我要紅沖8月份做的物業(yè)管理費的話應該是借:管理費用物業(yè)管理費-6...,貸:其他應付款:甲,然后做個正確正數(shù)發(fā)票進去的話,借方:物業(yè)管理費,貸:其他應付款應該寫甲還是乙呢
有比報銷正確的應該是 借:管理費-其它400 貸:現(xiàn)金400 但是我記錯賬了,寫成下面這比記賬了 借:其它應收款-暫付400 貸:現(xiàn)金400 10月的賬,我在11月應該怎么改正這個錯誤
老師請問下,1我上次掛錯了一個科目,因為當時不知道是收哪家客戶的款,現(xiàn)在知道了,2做收入時候客戶金額有誤我要如何改正呢,做錯憑證1,借:銀行存款1657.5 貸:應收賬款-期初(這個是錯的)那我修正的時候可以只修正這個其他應收款科目嗎?比如修正借:其他應收款-期初,貸:應收賬款-某公司1657.5(正確的) 做錯分錄2 :借:應收賬款1550(金額有誤)貸:主營業(yè)務收入1550(金額有誤)修正分錄是先沖紅如借:應收賬款-1550貸:主營業(yè)務收入-1550,正確分錄:借應收賬款1657.5,貸方:主營業(yè)務收入1657.5,是這樣做嗎?
代賬公司注銷,清算報備了,稅務注銷顯示這個,是是查賬嗎
實操經驗的老師解答一下:公司是做家具行業(yè),訂做的?,F(xiàn)在公司要上系統(tǒng),財務應該怎么開展工作,家具行業(yè)的成本不好核算,不知道啟用不啟用成本核算這塊。財務怎么去組織?還是說哪個部門帶頭?應該怎么開展
老師你好,做憑證時發(fā)現(xiàn)出納發(fā)工資時把其中一名工作人員的個稅多扣了0.03元,個稅應該是89.95元(完稅憑證89.95元),但出納做工資表時將個稅寫成89.98元,工資銀行也已經支付了,現(xiàn)在導致給員工多扣0.03元,科目余額表上個稅也虛增了0.03元,個稅貸方多了0.03元,現(xiàn)在怎么做賬務處理,謝謝(會計新手)
老師開的增值稅發(fā)票,填入數(shù)量和金額后 系統(tǒng)自動計算的單價后面小數(shù)點有七八位,能在數(shù)量和總金額不變的情況下,改成保留四位嗎
生產型企業(yè)自己生產自己領用的產品用結轉主營業(yè)務成本嗎,如果不需要那結轉成本的分錄是什么?
香港自開的發(fā)票內地公司可以抵扣嗎
老師,您好! 請問如何采用靈活用工形式規(guī)避社保風險?
老師,為什么我用個人身份貸開給公司發(fā)票出去,然后他不讓我沖呢然后款一直退不回來,然后我要開服務費嗎?然后他那邊選項一直是固定的,不能選這個怎么弄呢?然后我要作廢的時候我一直點作廢,他一直顯示該訂單正在處理,然后一直都沒有動稅費也沒有退。
我們賣東西,不往進開,屬于虛開嗎
個體工商戶可以變更經營者嗎?