借:使用權資產 貸:銀行存款
不悔老師麻煩回答下 以下是我對租賃的總結,您看下對不對 承租人初始確認: 借 使用權資產
租賃章,如果承租人在出租開始日選擇購買權,租賃付款額應包括購買款項,則會計分錄怎么做,是不是還是:借使用權資產,租賃負債——未確認融資費用,貸租賃負債——租賃付款額, 還是直接借固定資產,未確認融資費用,貸長期應付款 謝謝老師!
租賃負債是指在開始日,承租人按未支付的租賃付款額現(xiàn)值計量。如果對于一項長期租賃,比如5年,承租方一次性支付了5年的款項,那是不是指租賃負債為零。那賬務怎么處理呢?借使用權資產 貸 租賃負債嗎
公司融資租賃了一項固定資產,租賃當日是不是做賬借:使用權資產 租賃負債——未確認融資費用 貸:租賃負債——租賃付款額 然后每個月還款的時候借:財務費用 貸:租賃負債——未確認融資費用 借:租賃負債——租賃付款額 貸:銀行存款 如果是小微企業(yè) 該怎么做賬?有什么不一樣?
老師你好,我這個工作經歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調增,現(xiàn)在調增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉賬?對公轉法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結轉,5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?