您好,這個是不可以的了。。。
老師,現(xiàn)在公司立項(xiàng)書還沒有做好,但已經(jīng)進(jìn)行研發(fā)實(shí)驗(yàn)了。還沒有去稅務(wù)備案?,F(xiàn)在發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用可以計入研發(fā)支出嗎?
一個項(xiàng)目以前發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用直接做到了研發(fā)支出-費(fèi)用化支出,結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用做了加計扣除,現(xiàn)在項(xiàng)目成功了,跨年度了,怎么調(diào)賬?
我們?nèi)ツ甑乃奚豳M(fèi)用做了無票支出,今年發(fā)票已經(jīng)開了,這個怎么處理,去年做了4比無票支出,今年開了這四筆支出額外還有一個今年的,賬務(wù)怎么處理
有一個研發(fā)項(xiàng)目去年已經(jīng)終止了,今年才付了去年的一筆費(fèi)用,現(xiàn)在做賬還可以放進(jìn)這個項(xiàng)目的研發(fā)支出嗎
老師,23年度有一個軟著代辦費(fèi),可以做研發(fā)費(fèi)用吧,但是他23年立項(xiàng)的項(xiàng)目沒關(guān),我怎么記這筆研發(fā)支出呀
沒有設(shè)置預(yù)付科目的企業(yè),發(fā)生預(yù)付貨款的情況,會計科目錄在哪個科目呀?
您好,我們是小規(guī)模納稅人,但物流公司開了增值稅1%的專用發(fā)票過來,是不是錯了
老師,稅務(wù)來查,拿走了24年真實(shí)收入2600萬明細(xì),我們24年實(shí)際申報1900萬,差了700萬,算是隱瞞收入,讓我們提供自查報告,該補(bǔ)的補(bǔ)交,請問老師,自查報告要怎么寫?一般納稅人,生產(chǎn)制造廠
老師,我要怎么看我們的發(fā)票客戶有沒有抵扣呀
加工產(chǎn)品產(chǎn)生的副產(chǎn)品怎么記賬?
如果公司準(zhǔn)備注銷,已經(jīng)沒有業(yè)務(wù)了,個人所得稅可以零申報嗎?
這個公司已經(jīng)注銷了,我現(xiàn)在還能登錄電子稅務(wù)局嗎?
請問老師,研發(fā)材料下腳料賣廢品了,怎么記賬
雙定戶,怎么查看核定的發(fā)票額度是多少,目前電子發(fā)票每月總額度10萬,電子稅局自動申報的報表數(shù)據(jù)75000元
固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)試運(yùn)行出來的產(chǎn)品試運(yùn)行的收入的分錄怎么寫?
那怎么處理比較好呢,金額還是蠻大的,不進(jìn)研發(fā)費(fèi)可惜了
這種情況,可以和你的專管員協(xié)商一下,說明情況,就說本期相當(dāng)于才完工協(xié)商支付
就是今年最近才測完的,但是項(xiàng)目去年就終止了
嗯,所以最好是協(xié)商一下這個
那我可不可以視為是項(xiàng)目沒有新的人力投入了,但是測試工作沒有結(jié)束,今年才結(jié)束,所以計入今年的研發(fā)費(fèi)
可以,這個理由也是理由的