直接把發(fā)票附在去年的憑證后邊
老師,我們有筆費(fèi)用去年支付的,今年6月份才給我們開的票,我在做去年匯算清繳的時(shí)候把這筆費(fèi)用票給預(yù)估了,怎么處理
老師,問一下,有筆費(fèi)用,去年,當(dāng)時(shí)沒有票,我直接計(jì)入營業(yè)外支出了,今年收到別人開給我司的票,發(fā)票日期是今年的,賬面中,今年該如何處理?
收到去年的扣貸款利息發(fā)票,今年會(huì)計(jì)分錄怎么處理?去年已經(jīng)做了財(cái)務(wù)處理,借財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出,貸銀行存款。
我們?nèi)ツ甑乃奚豳M(fèi)用做了無票支出,今年發(fā)票已經(jīng)開了,這個(gè)怎么處理,去年做了4比無票支出,今年開了這四筆支出額外還有一個(gè)今年的,賬務(wù)怎么處理
你好,去年有比發(fā)票開出去了,忘記暫估成本票了,今年成本票來了,這個(gè)怎么處理呀?
企業(yè)征信從哪里查,步驟是什么?需要提供哪些資料
企業(yè)納稅證明從哪里下載
董孝彬老師,您好!續(xù)前問--申報(bào)表的自動(dòng)獲取的數(shù)據(jù)的差異,如果調(diào)賬的話,怎么調(diào)呢?如果不調(diào)四季度的報(bào)表,我的長投的一個(gè)期末余額也會(huì)有差異,可以教教我具體如何操作嗎?
老師,個(gè)體戶變更經(jīng)營者需要清稅證明去哪里打印
老師好:咨詢下 車輛的維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、車船稅等,這些費(fèi)用,匯算清繳在期間費(fèi)用明細(xì)表里,一般填寫哪個(gè)欄目比較好?
2024年暫估了48萬,2025年回來發(fā)票100萬(暫估少了),企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年如何做賬務(wù)處理 每個(gè)月都在沖紅做暫估 是不是5月也要做暫估沖紅 第一步?jīng)_紅借費(fèi)用-48貸應(yīng)付-48 第二步發(fā)票如帳,但是多開的發(fā)票是做當(dāng)期比較簡單,如果我非要跳以前年度損益,如何做這部分錄 借以前年度損益50應(yīng)交進(jìn)2應(yīng)付52這樣?結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交所得稅12.5貸以前年度12.5 相當(dāng)于25去年沒有暫估 應(yīng)交
老師,匯算清繳職工薪酬工資填的是應(yīng)付職工薪酬工資嘛,公司承擔(dān)的社保部分算嘛
1、核算成本老板叫我把期初設(shè)置為0,倒堆。然后以工單核算成本。 2、因歷史遺留問題,沒有期初數(shù)(而且可能有差異爭議),所以老板的意思是選擇為0 然后所屬期就是當(dāng)月所有發(fā)生的單據(jù)要準(zhǔn)確無誤,然后后面盤點(diǎn),以實(shí)物“反推”,然后用盤盈盤虧調(diào)賬。 3、4月份就當(dāng)沒有數(shù)據(jù),從5月份開始,已工單方式一張張這樣核算出來成本。那我系統(tǒng)期初不用改了,單獨(dú)用表格登記4月份盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)了? 4、要核算庫存周轉(zhuǎn)率,庫存是不能清0了是吧 5、以上內(nèi)容確定后,哪些是期初數(shù)為0的老師。請一一舉例說明一下
政府補(bǔ)助,在需要什么的前提下可以在匯算清繳中進(jìn)行調(diào)減
董孝彬老師,您好!申報(bào)表的自動(dòng)獲取的數(shù)據(jù)的差異,如果調(diào)賬的話,怎么調(diào)呢?如果不調(diào)四季度的報(bào)表,我的長投的一個(gè)期末余額也會(huì)有差異,可以教教我具體如何操作嗎?
但是這張發(fā)票是一個(gè)大金額,里面還有今年的發(fā)票數(shù),
這張發(fā)票今年的金額怎么處理
今年的直接計(jì)入福利費(fèi),去年的金額備注是去年的,不做賬務(wù)處理
去年的賬務(wù)后面附件是復(fù)印嗎?然后標(biāo)注明細(xì)?
嗯嗯,可以的,就那樣做