對(duì),沒(méi)錯(cuò),就是這么填寫(xiě)的
“預(yù)收款項(xiàng)”項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)“預(yù)收賬款”和“應(yīng)收賬款”科目所屬各明細(xì)科目的期末貸方余額合計(jì)數(shù)填列。如“預(yù)收賬款”科目所屬各明細(xì)科目期末有借方余額,應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表“應(yīng)收賬款”項(xiàng)目?jī)?nèi)填列。 預(yù)收是一項(xiàng)負(fù)債,為什么會(huì)在應(yīng)收賬款項(xiàng)目?jī)?nèi)填列?這里的借方余額指什么?誰(shuí)是借方?
3.表述正確的是A.應(yīng)收賬款所屬的明細(xì)科目期末有借方余額的,在資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付賬款項(xiàng)目?jī)?nèi)填列B.預(yù)收賬款科目所屬的明細(xì)科目期末有借方余額的,應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款項(xiàng)目?jī)?nèi)填列C.應(yīng)付賬款項(xiàng)目所屬的明細(xì)科目期末有借方余額的,應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款項(xiàng)目?jī)?nèi)以負(fù)號(hào)填列D.預(yù)付賬款科目所屬的明細(xì)賬期末有貸方余額的,應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款內(nèi)填例E.預(yù)付賬款科目所屬明細(xì)科目期末有借方余額的,應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款項(xiàng)目?jī)?nèi)填列
老師,報(bào)表項(xiàng)目中 應(yīng)收帳款期末=應(yīng)收賬款期末借方余額+預(yù)收賬款期末借方余額-備抵科目 是這樣的吧?我現(xiàn)在碰到個(gè)疑問(wèn),我們?nèi)胭~沒(méi)有區(qū)分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,科目余額表應(yīng)收賬款期末包含預(yù)收賬款,那我填列負(fù)債表的時(shí)候 應(yīng)收賬款中的 貸方是填列在預(yù)收賬款的吧? 應(yīng)收賬款填列時(shí)候不把應(yīng)收款貸方就除嗎?
3.表述正確的是A.應(yīng)收賬款所屬的明細(xì)科目期末有借方余額的,在資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付賬款項(xiàng)目?jī)?nèi)填列B.預(yù)收賬款科目所屬的明細(xì)科目期末有借方余額的,應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款項(xiàng)目?jī)?nèi)填列C.應(yīng)付賬款項(xiàng)目所屬的明細(xì)科目期末有借方余額的,應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款項(xiàng)目?jī)?nèi)以負(fù)號(hào)填列D.預(yù)付賬款科目所屬的明細(xì)賬期末有貸方余額的,應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款內(nèi)填例E.預(yù)付賬款科目所屬明細(xì)科目期末有借方余額的,應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款項(xiàng)目?jī)?nèi)填列
請(qǐng)問(wèn),財(cái)務(wù)報(bào)表里應(yīng)收賬款的期末金額,是根據(jù)科目余額表里應(yīng)收賬款借方期末金額+預(yù)收賬款借方期末金額填列嗎?
老師,這個(gè)異常咋回事?咋處理
老師,請(qǐng)問(wèn)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是不是不用報(bào)送現(xiàn)金流量表。會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)必須報(bào)送現(xiàn)金流量表嗎?
老師,承兌賬號(hào)和銀行賬號(hào)是一個(gè)嗎
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)其他公司開(kāi)給我公司的發(fā)票,我公司未做賬,還需要交印花稅嗎
你好老師,24年匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,A105050工資薪金支出,帳載金額,實(shí)際發(fā)生額,分別填那個(gè)數(shù)啊,獎(jiǎng)金需要填進(jìn)去嗎?
平時(shí)視同銷售需要做賬嘛?怎么申報(bào)增值稅,匯算清繳的時(shí)候數(shù)據(jù)填哪里
老師,支付員工報(bào)銷是填寫(xiě)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量中支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金中嘛
老師:您好!個(gè)體工商戶(主營(yíng)業(yè)務(wù)是設(shè)計(jì)),去年第四季度開(kāi)了兩張合計(jì)7.4萬(wàn)的設(shè)計(jì)費(fèi)用專票給甲方,這兩張專票的增值稅及附加稅已于今年一月份繳納。甲方一直沒(méi)有付款也沒(méi)勾選抵扣這兩張專票?,F(xiàn)在甲方說(shuō)這兩張發(fā)票已經(jīng)跨年,要求沖紅,重新開(kāi)具,只開(kāi)具5.4萬(wàn)的專票。想問(wèn)一下老師,現(xiàn)在還可以沖紅去年開(kāi)具的這兩張專票嗎?沖紅后,已經(jīng)繳納的增值稅如何處理?
轉(zhuǎn)讓專利,轉(zhuǎn)讓收入200w,要全額交稅嗎?有啥稅收優(yōu)惠政策
現(xiàn)在e窗通查公司的變更記錄,怎么看
但是,我現(xiàn)在根據(jù)明細(xì)賬的本年期末借貸方金額來(lái)算出來(lái)的應(yīng)收賬款金額,跟財(cái)務(wù)軟件出來(lái)的財(cái)報(bào)金額對(duì)不上呢。這個(gè)怎么調(diào)整呢?
那您看看賬上是不是公式有問(wèn)題呢
你是說(shuō)看財(cái)務(wù)軟件的公式?
對(duì),或者說(shuō)那個(gè)會(huì)計(jì)分錄沒(méi)做對(duì),導(dǎo)致軟件取數(shù)錯(cuò)誤了
分錄不對(duì)?不是科目余額表和財(cái)報(bào)都會(huì)錯(cuò)嗎?人家現(xiàn)在說(shuō)我們應(yīng)收賬款金額和科目余額表對(duì)不上??颇坑囝~表里的余額對(duì)應(yīng)到財(cái)務(wù)報(bào)表里的數(shù)據(jù)呢?
對(duì)啊,科目余額表和財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)該是對(duì)應(yīng)的,要是自動(dòng)生成財(cái)務(wù)報(bào)表的,肯定是做賬的時(shí)候錯(cuò)誤
那錯(cuò)的可能有哪些呢?是本來(lái)應(yīng)收的也沒(méi)錄預(yù)收也沒(méi)錄應(yīng)收,錄進(jìn)不相關(guān)的了?
比如說(shuō)看看科目借貸是不是反了