同學(xué)你好,3月計提的。
你好,我新手會計,老師做完12月末的賬第四季度盈利,按當(dāng)年利潤總額計提企業(yè)所得稅嗎?還是在填寫企業(yè)所得稅申報表的彌補以前年度虧損后就不用交企業(yè)所得稅?意思就是年末計提企業(yè)所得稅是根據(jù)年末利潤總額計提還是根據(jù)彌補以前年度虧損后來計提?
老師,財務(wù)軟件做賬是先出報表,反結(jié)轉(zhuǎn)后再計提稅金,計提之后再結(jié)轉(zhuǎn)損益。那申報企業(yè)所得稅的利潤總額是和計提之后的利潤總額一樣嗎?如果一樣的話申報的實際應(yīng)補所得稅金額和計提的不一樣了?
老師,我想問下月末計提增值稅 附加稅時是根據(jù)本月銷項和進(jìn)項發(fā)票金額計算,,那計提企業(yè)所得稅不是根據(jù)利潤表中的利潤總額嗎,報表沒出來,怎么計算呢
老師,在實際工作中,3月計提企業(yè)所得稅,是先出財務(wù)報表然后根據(jù)本年累計的利潤總額去計提嗎?還是4月份做賬的時候,在補計提呢?
老師,6月份賬務(wù),我先結(jié)轉(zhuǎn)收入和費用到本年利潤中,然后打印出利潤表,通過利潤表去電子稅務(wù)局里面繳納了企業(yè)所得稅,然后再在賬務(wù)中計提企業(yè)所得稅,然后單獨把所得稅費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,這樣的順序可以嗎,還是必須先計提企業(yè)所得稅,在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
是根據(jù)利潤表的本年累計利潤總額這個數(shù)去計提嗎?
是的,本年數(shù)計提。1-3月份是本年數(shù)乘以稅率。但是4-6計提的需要減掉1-3計提的金額。本年數(shù)計提的是截止到計提月份總的金額。