你好,當(dāng)天就可以的 不需要
10公司開具了一張一般計(jì)稅的增值稅專票(9%),當(dāng)月其他增值稅專票開具的都是一般計(jì)稅(3%)的,公司的進(jìn)項(xiàng)日常費(fèi)用居多,次月申報(bào)增值稅的時(shí)候就沒有做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,那現(xiàn)在申報(bào)11月增值稅還可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
老師 我之前2季度做了其他業(yè)務(wù)收入,但是當(dāng)時(shí)申報(bào)利潤表中包含這個(gè)數(shù)字 但是哦增值稅申報(bào)表沒有,我現(xiàn)在想補(bǔ)到這個(gè)月的申報(bào)表改怎么操作呢?一般納稅人季度申報(bào)的
我們公司4月份開了一直負(fù)數(shù)增值專用發(fā)票,4到6月份的增值稅也申報(bào)了,現(xiàn)在要申請退稅,具體怎么操作?在稅務(wù)局電子網(wǎng)站上選了一般退抵稅管理的退稅申請誤收多繳,但進(jìn)去之后差不多要退稅的發(fā)票,這個(gè)要怎么操作?
北京電子稅務(wù)局代開專票作廢了,已經(jīng)繳納的增值稅和城建稅在新一季度的申報(bào)表里面也做了扣除,請問稅款是直接就能退回來嗎,還是需要其他操作
老師您好,我單位為一般納稅人,2022年1-11月份沒有開票,企業(yè)所得稅自報(bào)收入共24564.6,但是當(dāng)時(shí)增值稅報(bào)零,現(xiàn)在稅局排查年度所得稅收入和增值稅數(shù)據(jù)有差額,我更正了2022年的增值稅,在增值稅申報(bào)表輸入數(shù)據(jù)后顯示并不需要繳納增值稅,我想請問一般納稅人是有增值稅免征額嗎 2022年12月份我們開了不含稅88460.19的發(fā)票,繳納了2365.31的增值稅 因?yàn)槲也恢牢腋鲋刀悢?shù)據(jù)這種操作是否正確 簡單來說,就是22年增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)比所得稅數(shù)據(jù)少了兩萬多,這兩萬多為不開票自報(bào)收入,按期申報(bào)時(shí)只填寫了所得稅數(shù)據(jù)增值稅報(bào)零,造成年度所得稅數(shù)據(jù)與增值稅不符,所以我就更正申報(bào)增值稅,且發(fā)現(xiàn)補(bǔ)報(bào)的兩萬多數(shù)據(jù)不需要繳納增值稅 懇請老師解答!非常感謝!
老師,新辦公室,第一次交印花稅,需要交哪些印花稅了?
老師,個(gè)稅還沒繳費(fèi),怎么更正申報(bào)?
老師,沙場供機(jī)場砂石料,運(yùn)費(fèi)高出砂石料一倍正常嗎?稅局查合理嗎?購銷合同是一票制
工資計(jì)提多了怎么沖減
老師,如果把8筆銀行到賬放在一個(gè)憑證里,怎么記賬更清晰?
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
貸餐日娛不可以抵扣進(jìn)項(xiàng),住宿服務(wù)專票是不是也不能抵扣進(jìn)項(xiàng)
補(bǔ)開發(fā)票后本季度銷售額為負(fù)數(shù),該怎么申報(bào)?
老師,經(jīng)營所得的稅率表及扣除數(shù)?
香港客戶使用我們公司研發(fā)平臺開展業(yè)務(wù),再國外開展業(yè)務(wù),最后回到中國卸貨,這種情況符合增值稅免稅政策嗎
有什么原因會造成不能恢復(fù)嗎?
比如一些預(yù)警之類的
稅務(wù)局那邊給你停了開票
這個(gè)通知的吧
這個(gè)要通知的吧?
好,你開票的時(shí)候它會提示你。
專管員沒有通知啊
你好,專管員不會通知的,開發(fā)票它會提示你。
什么樣的提示?數(shù)電票系統(tǒng)在開票系統(tǒng)里提示嗎?
對的,是的,大體的意思就是已停止開票。
如果停票應(yīng)該是我違規(guī)不整改或者比較嚴(yán)重的原因吧?直接停票不通知嗎?
你好,有需開發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)。
虛開發(fā)票,剛才打錯(cuò)了。
就是我現(xiàn)在沒有收到任何通知,然后我進(jìn)去開票系統(tǒng)也沒有任何提示,但是額度就沒有恢復(fù)。我現(xiàn)在不知道怎么判斷。
增值稅申報(bào)了嗎?如果是的話稍等一會再看 也有可能系統(tǒng)的問題啊。
申報(bào)了,沒有繳款
需要繳款嗎?
對的,是的,需要交的稅款。
就增值稅報(bào)表申報(bào)繳款是嗎?其他不用是嗎?
對的,是的,只要先報(bào)了凳子睡覺了,稅款就可以了,其他的稅款可以不用申報(bào)