你好,當(dāng)天就可以的 不需要

老師,請問一下在電子稅務(wù)局上已申請通過取消作廢紅字信息表一份(8月重復(fù)開上傳即進(jìn)項稅多轉(zhuǎn)2次,一般納稅人出口企業(yè),增值稅及附加稅已申報交稅),現(xiàn)需更正申報要如何操作(多交稅),增值稅涉及退回多交的,附加稅也多交需退回,出口退稅也受理通過了,要如何更正申報表填數(shù)
老師 我之前2季度做了其他業(yè)務(wù)收入,但是當(dāng)時申報利潤表中包含這個數(shù)字 但是哦增值稅申報表沒有,我現(xiàn)在想補(bǔ)到這個月的申報表改怎么操作呢?一般納稅人季度申報的
我們公司4月份開了一直負(fù)數(shù)增值專用發(fā)票,4到6月份的增值稅也申報了,現(xiàn)在要申請退稅,具體怎么操作?在稅務(wù)局電子網(wǎng)站上選了一般退抵稅管理的退稅申請誤收多繳,但進(jìn)去之后差不多要退稅的發(fā)票,這個要怎么操作?
北京電子稅務(wù)局代開專票作廢了,已經(jīng)繳納的增值稅和城建稅在新一季度的申報表里面也做了扣除,請問稅款是直接就能退回來嗎,還是需要其他操作
老師您好,我單位為一般納稅人,2022年1-11月份沒有開票,企業(yè)所得稅自報收入共24564.6,但是當(dāng)時增值稅報零,現(xiàn)在稅局排查年度所得稅收入和增值稅數(shù)據(jù)有差額,我更正了2022年的增值稅,在增值稅申報表輸入數(shù)據(jù)后顯示并不需要繳納增值稅,我想請問一般納稅人是有增值稅免征額嗎 2022年12月份我們開了不含稅88460.19的發(fā)票,繳納了2365.31的增值稅 因為我不知道我更正增值稅數(shù)據(jù)這種操作是否正確 簡單來說,就是22年增值稅申報數(shù)據(jù)比所得稅數(shù)據(jù)少了兩萬多,這兩萬多為不開票自報收入,按期申報時只填寫了所得稅數(shù)據(jù)增值稅報零,造成年度所得稅數(shù)據(jù)與增值稅不符,所以我就更正申報增值稅,且發(fā)現(xiàn)補(bǔ)報的兩萬多數(shù)據(jù)不需要繳納增值稅 懇請老師解答!非常感謝!
老師,請問申報經(jīng)營所得稅提示這樣,需要如何備注昵
營業(yè)外收入是增值稅報表里的哪個數(shù)
老師,這個單元格,我怎么打字呀,下面空白地方,不會設(shè)置了
老師,請問申報個人經(jīng)營所得水提示這個需要備注什么比較好的
老師 鋼材行業(yè)零售批發(fā)增值稅和企業(yè)所得稅稅負(fù)一般是多少啊。
舉個例子,幫我看看對不對。比方說7-9月利潤總額6萬元,10-12月利潤總額3萬元。若是7-9月暫估7萬,就是-1萬利潤,10-12月沖掉7萬暫估,7-9月是不是還是3萬利潤
老師,員工社保下個月遷移到另外一家公司,是這個月中斷參保還是下個月中斷呢
開回來的個人勞務(wù)發(fā)票15萬,但是不想要這么多成本,虧損難看??梢园l(fā)票附15萬,入賬10萬嗎
一般納稅人是怎么抵扣增值稅
最新的企業(yè)所得稅申報表增加了費(fèi)用項目也包含了研發(fā)費(fèi)用,并且直接100%扣除增加了利潤,而財務(wù)報表沒有變更是沒有扣除研發(fā)費(fèi)用,導(dǎo)致兩邊凈利潤有差,請問要怎么填合適?
有什么原因會造成不能恢復(fù)嗎?
比如一些預(yù)警之類的
稅務(wù)局那邊給你停了開票
這個通知的吧
這個要通知的吧?
好,你開票的時候它會提示你。
專管員沒有通知啊
你好,專管員不會通知的,開發(fā)票它會提示你。
什么樣的提示?數(shù)電票系統(tǒng)在開票系統(tǒng)里提示嗎?
對的,是的,大體的意思就是已停止開票。
如果停票應(yīng)該是我違規(guī)不整改或者比較嚴(yán)重的原因吧?直接停票不通知嗎?
你好,有需開發(fā)票的風(fēng)險。
虛開發(fā)票,剛才打錯了。
就是我現(xiàn)在沒有收到任何通知,然后我進(jìn)去開票系統(tǒng)也沒有任何提示,但是額度就沒有恢復(fù)。我現(xiàn)在不知道怎么判斷。
增值稅申報了嗎?如果是的話稍等一會再看 也有可能系統(tǒng)的問題啊。
申報了,沒有繳款
需要繳款嗎?
對的,是的,需要交的稅款。
就增值稅報表申報繳款是嗎?其他不用是嗎?
對的,是的,只要先報了凳子睡覺了,稅款就可以了,其他的稅款可以不用申報