同學(xué)你好 這個(gè)就是需要拍照留存?zhèn)洳?不然就得調(diào)增
老師,你好。我們是一般納稅人,零售批發(fā)行業(yè)。很多時(shí)候,貨已經(jīng)收到了,但發(fā)票有沒(méi)有開(kāi)回來(lái),但商品當(dāng)月就賣(mài)出去了。所以到月底發(fā)票還沒(méi)回來(lái),就暫估這些商品的價(jià)值。到發(fā)票回來(lái)時(shí)就把這筆預(yù)估數(shù)沖紅。現(xiàn)在就出現(xiàn)了一個(gè)問(wèn)題,例如8月的預(yù)估憑證是這樣的 借:庫(kù)存商品5000 貸:應(yīng)付賬款—暫估價(jià)5000 這暫估了的商品當(dāng)月就銷(xiāo)售出去并結(jié)轉(zhuǎn)到了成本里 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5000 貸:庫(kù)存商品5000 到下個(gè)月發(fā)票回來(lái)時(shí) 借:庫(kù)存商品-5000 貸:應(yīng)付賬款—暫估價(jià)-5000 借:庫(kù)存商品 6000 貸:應(yīng)付賬款6000 這樣對(duì)沖后,發(fā)現(xiàn)賬上的庫(kù)存商品與庫(kù)存表上的庫(kù)存數(shù)對(duì)不上,請(qǐng)問(wèn)一下是什么原因?
老師,我現(xiàn)在遇到一個(gè)很棘手的問(wèn)題想讓你幫忙出個(gè)辦法。2022年12月制造費(fèi)用有余額,前期公司一直走的研發(fā)費(fèi)用,這個(gè)制造費(fèi)用包括蒸汽費(fèi),工資和車(chē)間固定資產(chǎn)的折舊。這3個(gè)費(fèi)用走到了制造費(fèi)用上面了。到12月末也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成0?,F(xiàn)在換了用友T+以后期初建賬這個(gè)制造費(fèi)用有余額,把他加到存貨里面了資產(chǎn)負(fù)債表年初余額平了?,F(xiàn)在1月份的資產(chǎn)負(fù)債表的余額不平了,本期如果把年初的制造費(fèi)用和本期的制造費(fèi)用加到一起結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本在到庫(kù)存商品里庫(kù)存商品就會(huì)變成負(fù)數(shù)了。本期的成本沒(méi)有算按的是標(biāo)準(zhǔn)成本錄入的。如果本期的蒸汽費(fèi)折舊費(fèi)工資走到制造費(fèi)用里相當(dāng)于加了2次?,F(xiàn)在不知道這個(gè)賬該怎么做了。
去年8月過(guò)賬的時(shí)候過(guò)了一批乳制品,然后庫(kù)存一直到現(xiàn)在,實(shí)際沒(méi)有這個(gè)貨,現(xiàn)在公司做股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)悇?wù)打電話說(shuō)這個(gè)應(yīng)該沒(méi)有這么長(zhǎng)的保質(zhì)期,讓我拍圖片給他,怎么辦
去年8月過(guò)賬入了一批乳制品庫(kù)存,是虛假的,這個(gè)月股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)悇?wù)局說(shuō)這個(gè)食品應(yīng)該過(guò)期了,問(wèn)我為什么還在賬上,讓我提供圖片和保質(zhì)期,怎么辦?我可以說(shuō)9月份已經(jīng)處理了,還沒(méi)出庫(kù)存么?
去年8月過(guò)賬入了一批乳制品庫(kù)存,是虛假的,沒(méi)有庫(kù)存,這個(gè)月股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)悇?wù)局說(shuō)這個(gè)食品應(yīng)該過(guò)期了,問(wèn)我為什么還在賬上,讓我提供圖片和保質(zhì)期,有什么好的辦法么?
老師,請(qǐng)問(wèn)下小規(guī)模納稅人1%普票的金額是填寫(xiě)到免稅銷(xiāo)售額這一欄嗎?
老師,建筑工地購(gòu)買(mǎi)了河沙,但是開(kāi)不了發(fā)票,這個(gè)怎么處理呢?
@董老師,老師好那印花稅也要交了,下個(gè)月也要紅沖
老師,中級(jí)考試,單選,多選,判斷題一共多少分呀?
請(qǐng)問(wèn)注冊(cè)地海口美蘭區(qū),注冊(cè)資金2000萬(wàn)的是去哪里打印機(jī)讀檔案和章程。需要帶工商局蓋章的。
老師,我們是個(gè)體工商戶,然后現(xiàn)在因?yàn)榛旧蠜](méi)什么成本,1到六月有29436的收入,申報(bào)個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得是不是只能填減免,然后交400多的稅金,
發(fā)生福利費(fèi)是怎么做賬? 第一種: 借:管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用—福利費(fèi) 貸:銀行存款 第二種: 借:管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 貸:銀行存款
房產(chǎn)的在建工程轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn),賬面上但還沒(méi)有全部竣工驗(yàn)收是不是就要交房產(chǎn)稅
老師,您好!我想問(wèn)下,試算平衡表哪里出問(wèn)題,需要怎么做,能讓期末余額相同?其他數(shù)據(jù)已確認(rèn),沒(méi)問(wèn)題!
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下融資租賃購(gòu)入固定資產(chǎn)該如何做賬,每期支付租金對(duì)方給提供專(zhuān)票,稅金該如何做?
是虛假存貨,沒(méi)有圖片,能不能說(shuō)已經(jīng)處理了,只是沒(méi)來(lái)得及出庫(kù)存?
那你這個(gè)得調(diào)增的哦