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@董老師,老師好那印花稅也要交了,下個月也要紅沖

2025-07-08 07:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-08 07:31

您好,是的是的,印花稅根據銷售收入來申報,季度申報的,就是我們申報時藍票減紅沖的差額來申報的

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快賬用戶4775 追問 2025-07-08 07:33

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-07-08 07:35

祝朋友工作順利,生活喜樂~

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快賬用戶4775 追問 2025-07-08 07:37

多謝董老師

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齊紅老師 解答 2025-07-08 07:39

謝謝朋友,感謝您的信任~

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快賬用戶4775 追問 2025-07-08 07:46

老師結轉成本的時候主營業(yè)務收入是成本的多少倍合適那

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齊紅老師 解答 2025-07-08 07:49

您好,我們 是賣貨還是什么業(yè)務呀

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快賬用戶4775 追問 2025-07-08 07:50

老師我們是賣消防器材及配件的

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齊紅老師 解答 2025-07-08 07:51

哦哦,這個就簡單了,我們不是有庫存商品明細表么,賣了哪些就是從這個表里取數的,出庫單價是月末一次加權平均法,賬和表要相符

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快賬用戶4775 追問 2025-07-08 08:10

老師這樣就清楚了,我是很籠統(tǒng)一大項,賣出的又很雜,我又籠統(tǒng)的結轉的,所以我問收入和成本幾倍的結轉

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齊紅老師 解答 2025-07-08 08:11

您好,不能用幾倍的,我們不能估計 ,是以表格作為依據的,數據都是勾稽上的,這樣的賬才是真實可信的,稅務查賬這個表是必須要的,沒有就是認定我們賬亂,直接核定交稅

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您好,是的是的,印花稅根據銷售收入來申報,季度申報的,就是我們申報時藍票減紅沖的差額來申報的
2025-07-08
你好,這個規(guī)定就是買賣雙方都得交
2024-03-18
您好 可以下次開具發(fā)票的時候少繳納 也可以申請退稅
2022-08-16
是的,就按你的思路操作就是了
2023-04-17
您好,實務中印花稅的繳納是可以和稅局協(xié)商的。 如果按理論講,印花稅的申報繳納和發(fā)票紅沖不紅沖沒有關系的。只要簽訂了合同等,就需要申報繳納印花稅的。
2020-09-07
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