您好 可以下次開(kāi)具發(fā)票的時(shí)候少繳納 也可以申請(qǐng)退稅

老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我是小規(guī)模納稅人,2月份開(kāi)了10萬(wàn)發(fā)票,3月份沖紅10萬(wàn),我報(bào)稅,我還需要繳納印花稅嘛?這個(gè)月報(bào)稅
老師,有家公司,印花稅是按月繳納的,他們開(kāi)電子發(fā)票,因?yàn)樽鲝U不要紅沖,上個(gè)月發(fā)票不夠沒(méi)有沖,那印花稅能不能按照紅沖之后的繳納啊,不然多交了,不好退吧
老師你好,我1月申報(bào)的時(shí)候,印花稅重復(fù)申報(bào)了,但是交費(fèi)只交了一次,這個(gè)問(wèn)題怎么處理
老師,印花稅我們是每月都申報(bào),現(xiàn)在申報(bào)12月的多了個(gè)1-12月的年度印花稅申報(bào),這怎么填寫(xiě)?還需要再交一次印花稅嗎
你好,就是我在國(guó)家電子稅務(wù)局上面申請(qǐng)跨區(qū)涉稅事項(xiàng)的,我要在當(dāng)?shù)囟悇?wù)局申報(bào)印花稅,可是我在申報(bào)印花稅的時(shí)候忘記切換成當(dāng)?shù)氐闹鞫悇?wù)機(jī)關(guān)了,直接在自己的稅務(wù)機(jī)關(guān)交了印花稅,我想問(wèn)問(wèn)么退這個(gè)印花稅?我嘗試點(diǎn)了誤收多繳退抵稅,到了稅票信息查詢沒(méi)辦法顯示出來(lái)。請(qǐng)問(wèn)下我到底要怎么才能退掉呢?
老師個(gè)人開(kāi)工程發(fā)票為什么個(gè)稅是按1%呢,不應(yīng)該按五級(jí)累計(jì)嗎
老師,公司準(zhǔn)備注銷,但是在資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)金額有點(diǎn)大,有什么方法可以調(diào)整嗎
老師,我們京東購(gòu)買了一個(gè)價(jià)值五千元的咖啡機(jī)送給客戶的,我拿這個(gè)發(fā)票入賬業(yè)務(wù)招待費(fèi),可以嗎
發(fā)票上的收款人、復(fù)核人、開(kāi)票人可以為同一個(gè)人嗎?
老師您好!由供應(yīng)商繳的消費(fèi)稅,我們出口企業(yè)可以申請(qǐng)退消費(fèi)稅嗎?
老師,支出物業(yè)管理停車費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)?
上個(gè)月預(yù)付款項(xiàng),我做的:借:應(yīng)付賬款;貸銀行存款;這個(gè)月收到發(fā)票怎么做賬?
9月份申請(qǐng)首次出口退稅申報(bào),稅務(wù)局要求我們先申報(bào)增值稅,增值稅申報(bào)時(shí),不涉及免抵退應(yīng)退稅額,9月正好又有一筆出口業(yè)務(wù),當(dāng)期也有留低,申報(bào)9月份免抵退稅后就已經(jīng)退回稅款了?,F(xiàn)在申報(bào)10月份的增值稅,在主表的15欄免抵退應(yīng)退稅額中,出現(xiàn)了已經(jīng)退回的稅額,遞減當(dāng)月的銷項(xiàng),是不是不應(yīng)該遞減了,因?yàn)橐呀?jīng)退回了
老師,如何查詢有沒(méi)有做稅務(wù)登記?我們肯定做了工商登記了
工富華汽車運(yùn)輸有限責(zé)任公司對(duì)燃料實(shí)行滿油箱制油耗管理。2020年12月發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:10日用轉(zhuǎn)賬支票采購(gòu)92#汽油40000升,增值稅專用發(fā)票列示價(jià)款為200000元,增值稅稅額為26000元,汽油已驗(yàn)收入庫(kù);31日各部門領(lǐng)用情況匯總為:貨車領(lǐng)用8900升,客車領(lǐng)用8000升,企業(yè)管理部門領(lǐng)用800升。(假定單位成本為5元) (1)10日汽油驗(yàn)收入庫(kù)時(shí),編制會(huì)計(jì)分錄。 (2)31日匯總汽油領(lǐng)用匯總表,編制會(huì)計(jì)分錄。 業(yè)務(wù)2:富華汽車運(yùn)輸有限責(zé)任公司12月12日以現(xiàn)金支付公司辦公用品費(fèi)2000元, 其中公司管理部門1000元,車站600元,車隊(duì)400元。 業(yè)務(wù)3:富華汽車運(yùn)輸有限責(zé)任公司12月13日以銀行存款支付公司水電費(fèi)6000元, 其中公司管理部門2500元,車站1500元,車隊(duì)1200元,堆場(chǎng)800元。

