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老師好當(dāng)月開具紅字發(fā)票需要賬務(wù)處理嗎?需要做啥嗎?小白一個請指教。

2023-12-01 12:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-01 12:01

同學(xué),你好 是當(dāng)月開具的藍(lán)字發(fā)票,當(dāng)月開具紅字嗎??

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快賬用戶6741 追問 2023-12-01 12:03

是的,藍(lán)字紅字都是當(dāng)天開具的,我們是銷售方,

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齊紅老師 解答 2023-12-01 12:03

同學(xué),你好 不用做帳

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快賬用戶6741 追問 2023-12-01 12:04

那跨月的是不是要做賬?比如我11月開具了一輛車的銷項發(fā)票,已經(jīng)報稅了!那12月的賬務(wù)處理咋做?請指教?

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齊紅老師 解答 2023-12-01 12:05

同學(xué),你好 對的,跨月要做賬 跨月的話,就做紅字分錄

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快賬用戶6741 追問 2023-12-01 12:07

就是把之前做的藍(lán)字做負(fù)數(shù)紅字,那銷項稅咋處理?

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齊紅老師 解答 2023-12-01 12:07

同學(xué),你好 也是做負(fù)數(shù)

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快賬用戶6741 追問 2023-12-01 12:14

那就是按照藍(lán)字直接做負(fù)數(shù)就行了對吧?

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齊紅老師 解答 2023-12-01 12:14

同學(xué),你好 嗯嗯,是的

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齊紅老師 解答 2023-12-01 12:14

同學(xué),你好 嗯嗯,是的

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同學(xué),你好 是當(dāng)月開具的藍(lán)字發(fā)票,當(dāng)月開具紅字嗎??
2023-12-01
您好,按發(fā)票金額 借:原材料等 (負(fù)) 貸:應(yīng)付(負(fù))應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)(正) 增值稅申報附二20行做進(jìn)項轉(zhuǎn)出申報
2023-10-15
這個不需要賬務(wù)處理的哈
2023-05-17
您好,是當(dāng)月作廢了嗎還是
2023-08-01
你好,需要的借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)。借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
2021-06-08
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