您好,按發(fā)票金額 借:原材料等 (負) 貸:應(yīng)付(負)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)(正) 增值稅申報附二20行做進項轉(zhuǎn)出申報
老師好!請問購買方收到三張上年度的發(fā)票,需紅沖處理: 1.圖一中的紅字發(fā)票開具,是一紅對一藍嗎。 2.圖二將三字發(fā)票金額合并開一張藍字是否可行。 3.購買方需要在稅控系統(tǒng)、月增值稅表填寫上作什么操作。 4.紅字發(fā)票中有一聯(lián)是給我方的嗎。 5.賬務(wù)處理:是做在2021年2月嗎,收到的三張紅字發(fā)票放原記賬憑證后嗎。謝謝!
老師,請問下,在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺上顯示有4張紅字普通發(fā)票,這個需要處理嘛?這個好像是同事開的發(fā)票,然后又換開了,之前的票也沒給我?換開了也是別的公司的票?請問有影響嘛
老師好,我是剛?cè)胄械男“?,想請問小?guī)模納稅人,收到一些汽車票、餐票、停車票的普通發(fā)票,里頭有些有公司抬頭的,有些沒有的。 請問這些如果要作為成本費用抵扣企業(yè)所得稅,需要在電子發(fā)票平臺做一些發(fā)票勾選入賬的操作嗎?抑或還是季度報稅的時候根據(jù)上載的財務(wù)報表交?
#提問#請問老師老師我們小區(qū)物業(yè)納入數(shù)電發(fā)票試點,現(xiàn)在不能開,只是接收到發(fā)票在稅務(wù)數(shù)字賬戶里有數(shù)字,那月底需要在平臺做怎樣處理?還是不用管呢?謝謝
老師好!我想問下,我收到紅字發(fā)票后,除了賬務(wù)處理還需要做哪些工作?在稅務(wù)平臺需要干啥?小白一個請指教。
您好帳上一直掛著預(yù)付款1萬元,是當時沖的油卡,后續(xù)使用沒有取得相關(guān)憑證,可以一直掛著暫不處理嗎?
工會組織活動,公園門票能報銷么?如果可以依據(jù)的文件是什么?
你好老師,這個單子是我們施工過程中,以及員工安裝自己運過來,產(chǎn)生的安裝費和運費怎么做賬呢
老師,公司在銀行貸款,支付給銀行的貸款利息,可不可以在所得稅前全額扣除,就是匯算清繳需不需要調(diào)增?
2023.11.1號借款16萬,利息6厘,到今天得還多少利息,怎么算
公司收到一張出差1000元住宿費專票,我單位人員實際支付了992元(因為工行支付有優(yōu)惠8元),這種情況我單位在月度申報時稅務(wù)系統(tǒng)勾選完此筆發(fā)票后,入財務(wù)賬時是否需要做8元未實際支付金額對應(yīng)的進項稅轉(zhuǎn)出呢?
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳時,有一筆費用無法取得發(fā)票,需納稅調(diào)增,但調(diào)增后仍不用交稅,請問在匯算清繳當月需要做分錄嗎
老師,跑腿費怎么做賬
房產(chǎn)稅怎么算?按每個月實際收到的房租含稅價作為計稅依據(jù)還是不含稅價?印花稅也是按不含稅價嗎?
所得稅匯算清繳小規(guī)模納稅人一般企業(yè)收入明細表及一般企業(yè)成本支出明細表不用選直接主表填
那我之前月份沒有做附二20行進項轉(zhuǎn)出的,沒事吧?
我做的會計分錄是借進項稅負數(shù),沒有在貸方做進項稅轉(zhuǎn)出,這樣行嗎?
您好,那我們是多抵扣了呀
就按照紅字發(fā)票數(shù)字做的啊
您好,那我們申報的數(shù)據(jù)跟賬上能核對上么,勾選的進項肯定不等于賬上進項金額了,因為賬上減了一個紅票的
那老師意思是必須要用進項稅轉(zhuǎn)出這個科目是嗎?
您好,是的,您確認一下申報表,和我們賬上的數(shù)據(jù),我認為數(shù)據(jù)是不一樣的,
好的謝謝老師
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快! ?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~