您好 可以也計入應(yīng)收賬款科目 一個單位用一個會計科目
老師,我們公司幫B公司代付貨款,B公司把貨款也還給我們了,但是對方把票開給我們公司了,讓對方重新把票開給B公司,對方不愿意,我該怎么辦,票在我們公司
老師, 我們有家供應(yīng)商A,我們是付給A公司貨款的 ,現(xiàn)在B公司是A公司的旗下公司 ,現(xiàn)在A要委托B收我們幾個月的貨款, 委托書也蓋章了, 問題是我們賬做的是A公司, 現(xiàn)在付款給B公司了, 怎么做賬呢?幾個月以后我們還是付款給A公司的這種情況, 該怎么把B公司賬做進去呢?
老師您好,我公司有這么一筆,A公司要支付我們公司貨款,但是A公司讓B公司代付這一次款給我們,有收到付款委托書,可是這一筆錢在我們公司的合同款里扣款,我入帳是不是借:應(yīng)收賬款-B公司,貸應(yīng)收賬款-A公司呢
老師,我們公司收到b公司貨款,我計入應(yīng)收賬款b公司,但是我們也買b公司貨物給b公司付款,我們付款的時候應(yīng)該掛什么科目呢
A公司欠我們貨款,但是他們沒有錢還,抵了一批貨物給B公司(或個人),讓B公司(或個人)給我們貨款,我們收到B公司(或個人)這筆款后可以沖應(yīng)收A公司的貨款嗎?我們和B公司(或個人)沒有往來。
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
老師,那我怎么想不來,我給他付款,我還用應(yīng)收賬款,這怎么解釋呢?
正常用應(yīng)付賬款或者預(yù)付賬款 但是您單位跟對方已經(jīng)產(chǎn)生了業(yè)務(wù)用了應(yīng)收賬款科目 所以可以沿用這個科目 當然 如果您要分別核算用預(yù)付或者應(yīng)付也可以的