同學(xué),你好 不要調(diào)整上個月的憑證,是做到本月的
一般納稅人,9月開了一張銷項(xiàng)發(fā)票出去,現(xiàn)在12月對方,核對的時候,才發(fā)現(xiàn)發(fā)票抬頭錯了,但是9月的對應(yīng)稅額已經(jīng)上交了,現(xiàn)在12月,要紅沖發(fā)票了,再給對方重新開一張,那現(xiàn)在這個銷項(xiàng)稅額,有用不?對方進(jìn)項(xiàng)還可以抵扣嗎?
對方公司稅率開錯了,我們這個月可以先抵進(jìn)項(xiàng),然后下個月對方公司開紅字沖掉在重新開票,我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,用新開的發(fā)票,這樣可以嗎
老師 我想問一下 我們上個月的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了 這個月又重新開了負(fù)數(shù)發(fā)票 這個月需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
老師。你好。上月發(fā)票開錯了,但是已經(jīng)認(rèn)證抵扣。這個月對方紅沖后重新開具正確專票。這樣我們上月需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?
3月28日對方開的運(yùn)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已抵扣,5月發(fā)現(xiàn)開錯了噸位,后來開了負(fù)數(shù)發(fā)票過來,又重先開,請問6月這個分錄怎么入帳,是不是要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請問社會保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
老師我意思是對上個月已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅有什么影響嗎,因?yàn)閷Ψ桨焉蟼€月已經(jīng)抵扣的發(fā)票充紅了,我要補(bǔ)上個月的進(jìn)項(xiàng)嗎
同學(xué),你好 對上個月沒有影響的