同學(xué),你好 對方可以抵扣的

8月的進(jìn)項(xiàng),9月開出去發(fā)票已經(jīng)給對方公司了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)8月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有點(diǎn)問題,那張進(jìn)項(xiàng)還能沖紅重開嗎?
一般納稅人,9月開了一張銷項(xiàng)發(fā)票出去,現(xiàn)在12月對方,核對的時(shí)候,才發(fā)現(xiàn)發(fā)票抬頭錯(cuò)了,但是9月的對應(yīng)稅額已經(jīng)上交了,現(xiàn)在12月,要紅沖發(fā)票了,再給對方重新開一張,那現(xiàn)在這個(gè)銷項(xiàng)稅額,有用不?對方進(jìn)項(xiàng)還可以抵扣嗎?
我給對方6月開的專票,但是對方公司7月才申請一般納稅人,對方7月把發(fā)票抵扣了,稅務(wù)局喊他進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,對方現(xiàn)在找我給他把那張票沖紅,重新開一張有沒問題?
老師,上個(gè)月開了一張發(fā)票,開票信息錯(cuò)誤,對方?jīng)]有抵扣,又重新給對方開了一張。但在增值稅申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)銷項(xiàng)發(fā)票有兩張,是哪里操作有問題嗎?
9月份開了一張銷售發(fā)票,已經(jīng)交了相應(yīng)的稅費(fèi)。后來對方發(fā)現(xiàn)提供抬頭信息不對,12月份又把9月的發(fā)票沖紅,重開。做賬的時(shí)候應(yīng)該是紅沖9月份這筆收入的憑證,12月份重新記一比收入對吧?可是9月份的稅費(fèi)已經(jīng)交了。12月再記一筆那不是又要承擔(dān)這筆收入的稅
老師,計(jì)提固定資產(chǎn)折舊的分錄怎么寫?
老師,我們公司做抖音團(tuán)購,我學(xué)習(xí)哪個(gè)實(shí)操
老師,一家公司總體的稅負(fù)在多少會(huì)合理?
我們是醫(yī)療診所,之前顧客在我們這里消費(fèi)了3萬,一直沒有開票,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)要求開票,而且一周要開3000元,之前的收費(fèi)還是走的私人賬戶,請問怎么操作?
我如果去稅務(wù)局代開發(fā)票,建設(shè)服務(wù)類的8720元,我要交什么稅費(fèi),分別是多少錢,是怎么計(jì)算出來的!謝謝!
我們在跟工廠溝通,讓工廠備貨。但是工廠擔(dān)心備的貨最終賣不完導(dǎo)致?lián)p失,需要我們承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。假設(shè),工廠備貨了1萬套,10塊/套。其中我們讓工廠發(fā)貨了8000套,還有2000套不再讓工廠發(fā)貨了,這2000套(對應(yīng)2萬元)的損失我們自己承擔(dān)比如一半(1萬元),財(cái)務(wù)上是如何處理
老師,現(xiàn)在有序時(shí)賬,要核對企業(yè)的建筑安裝合同的印花稅是否繳納正確,具體要怎么做呢,搜關(guān)鍵字工程款、設(shè)計(jì)費(fèi),這樣做合理嗎,謝謝
老師,設(shè)計(jì)費(fèi)是和建設(shè)合同配套的,請問按什么來交印花稅,謝謝
老師,請問監(jiān)測費(fèi)需要繳納印花稅嗎,謝謝
有沒有供應(yīng)商出具的商檢模板


那我這邊?開了一張紅沖的,又開一張正確的,是不是正確這張我沒有進(jìn)項(xiàng)的話,要交稅?
同學(xué),你好 你開了一正一負(fù),相互抵消,不用交稅
好的,那這樣的話,對方收到了的也是一正一負(fù),進(jìn)項(xiàng)也不可以抵扣了吧
同學(xué),你好 對方之前錯(cuò)誤的那張沒有抵扣,和開出的紅字抵消,新開的藍(lán)字可以抵扣
可是按理來說,9月開的,已經(jīng)抵扣了的吧??
同學(xué),你好 一般名字錯(cuò)誤,對方不能抵扣
聽說,對方是已經(jīng)抵扣了的,如果對方抵扣了,是不是就不可以了,
同學(xué),你好 那需要對方填寫紅字信息表,你才能開具紅字發(fā)票
好的。謝謝。
不客氣,滿意請5星好評,謝謝!