同學,你好 對方可以抵扣的
8月的進項,9月開出去發(fā)票已經(jīng)給對方公司了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)8月的進項發(fā)票有點問題,那張進項還能沖紅重開嗎?
一般納稅人,9月開了一張銷項發(fā)票出去,現(xiàn)在12月對方,核對的時候,才發(fā)現(xiàn)發(fā)票抬頭錯了,但是9月的對應稅額已經(jīng)上交了,現(xiàn)在12月,要紅沖發(fā)票了,再給對方重新開一張,那現(xiàn)在這個銷項稅額,有用不?對方進項還可以抵扣嗎?
我給對方6月開的專票,但是對方公司7月才申請一般納稅人,對方7月把發(fā)票抵扣了,稅務局喊他進項轉(zhuǎn)出,對方現(xiàn)在找我給他把那張票沖紅,重新開一張有沒問題?
老師,上個月開了一張發(fā)票,開票信息錯誤,對方?jīng)]有抵扣,又重新給對方開了一張。但在增值稅申報時發(fā)現(xiàn)銷項發(fā)票有兩張,是哪里操作有問題嗎?
9月份開了一張銷售發(fā)票,已經(jīng)交了相應的稅費。后來對方發(fā)現(xiàn)提供抬頭信息不對,12月份又把9月的發(fā)票沖紅,重開。做賬的時候應該是紅沖9月份這筆收入的憑證,12月份重新記一比收入對吧?可是9月份的稅費已經(jīng)交了。12月再記一筆那不是又要承擔這筆收入的稅
老師,以前抵扣的進項發(fā)票,現(xiàn)在紅沖了,然后又給開過來一張藍字的,這個增值稅的分錄怎么做,是先做進項轉(zhuǎn)出處理,借轉(zhuǎn)出,貸進項,那在重新抵扣進項時,是哪兩個分錄
怎么知道是否虛構(gòu)購銷合同虛開增值稅發(fā)票
稅費種認定里面有印花稅,營業(yè)賬簿的。那我房屋租賃合同也要交印花稅嗎?
你好,我們合同上有單獨列出內(nèi)陸運費這一項,成交方式是FOB,怎么報關(guān)
老師您好,老板的親戚在我辦公室,我是有點排斥,因為她不是財務部的,只是個年齡大的阿姨在負責質(zhì)檢,根本沒有話題聊,被她看出來排斥,說我不隨和,老師,等下她到老板那里搬弄是非,告狀怎么辦?
將自產(chǎn)或外購貨物贈送他人如何做分錄
金色學堂中老年鋼琴中級用的是哪一本教材?
購買車間員工食堂飯卡,計什么科目
怎么知道真假工商注冊
老師,咨詢下(公司是小規(guī)模納稅人)客戶通過掃收款碼支付的貨款,然后客戶又退款了,這種掃碼支付的貨款,如何原路退款給客戶呢,(比如客戶是微信支付就能原路退還到微信上,比如客戶通過微信掃描但是微信上沒有錢,用微信綁定的銀行卡支付的款,如何原路退還到客戶銀行卡上呢)另外客戶前期掃收款碼支付了貨款,然后后期客戶有退款了。這種分錄怎么做呢
那我這邊?開了一張紅沖的,又開一張正確的,是不是正確這張我沒有進項的話,要交稅?
同學,你好 你開了一正一負,相互抵消,不用交稅
好的,那這樣的話,對方收到了的也是一正一負,進項也不可以抵扣了吧
同學,你好 對方之前錯誤的那張沒有抵扣,和開出的紅字抵消,新開的藍字可以抵扣
可是按理來說,9月開的,已經(jīng)抵扣了的吧??
同學,你好 一般名字錯誤,對方不能抵扣
聽說,對方是已經(jīng)抵扣了的,如果對方抵扣了,是不是就不可以了,
同學,你好 那需要對方填寫紅字信息表,你才能開具紅字發(fā)票
好的。謝謝。
不客氣,滿意請5星好評,謝謝!