你好,這個你先計提的話,就走其他應(yīng)收款。之前沒有計提的話,就走其他應(yīng)付款
6月份在發(fā)放工資時支付離職員工一部分出勤天數(shù)的社保錢,計算到工資內(nèi),6月份是不給他交社保的。5月份計提了工資——借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 但員工后期又要求交社保,自己承擔(dān)個人部分,員工將自己承擔(dān)部分和當(dāng)時補給員工的部分社保錢退回公司。 退回的這個錢應(yīng)該怎么做分錄? 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收——社保、醫(yī)保 應(yīng)付職工薪酬嗎? 那原來的那個管理費用怎么處理?
老師,我們公司為每位轉(zhuǎn)正以后的員工交公積金,員工承擔(dān)500元,公司承擔(dān)500元;其中有一名剛剛?cè)肼毜膯T工還沒有轉(zhuǎn)正,但是想自己承擔(dān)1000元的公積金,我們就在工資中給他扣除1000元。請問我們計提公積金和計提工資時的金額分別應(yīng)該是多少呢?我們工資表上的工資總額是500000,個人支付的社保部分總額是150000,個人支付的公積金部分是17350(包括新入職員工自己承擔(dān)的1000元),請問計提工資和公積金的分錄的分別怎么寫呢?這1000元的實質(zhì)是什么?
請問,公司為已離職員工補繳社保,該員工將個人部分三險(1000元)存入公司賬戶統(tǒng)一劃轉(zhuǎn)給社保局,公司承擔(dān)滯納金及公司部分(5000元),會計分錄怎么寫呢?員工存入的錢,應(yīng)該走其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款呢
老師,計提工資的時候沒有計提法人的工資,但是繳納社保的時候公司承擔(dān)了公司部分法人社保部分,個人部分法人通過其他應(yīng)收款法人來入賬了,請問下月發(fā)放工資的時候,其他應(yīng)收款個人社保部分應(yīng)不應(yīng)該含法人承擔(dān)部分的其他應(yīng)收款呢471.99元
員工在公司賬戶買社保,但是單位部分也是員工承擔(dān),每月員工會將社保的單位1052.16元和個人承擔(dān)432.46元總額1484.62都轉(zhuǎn)入公司公賬,會計這邊做賬:繳納社保時:借:其他應(yīng)收款-員工1484.62 貸:銀行存款1484.62。員工轉(zhuǎn)社??铐椀焦竟~時:借:銀行存款1484.62 貸:其他應(yīng)收款-員工1484.62。這樣做賬可以嗎?有什么稅務(wù)風(fēng)險嗎?
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核準上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設(shè)稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益19萬元;購進一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務(wù)費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師好,員工已經(jīng)離職,不會再發(fā)工資了,如何計提呢
那你就走其他應(yīng)付款,把賬做平
情況是這樣的,一共給社保轉(zhuǎn)去6000,其中1000員工存到公司賬戶了,剩下5000公司出。
個人三險支付時借其他應(yīng)付,貸銀行存款,然后對于員工存的錢借銀行貸其他應(yīng)付,是這個樣子么
其中1000員工存到公司賬戶了 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 計提 借:管理費用--社會保險費(單位部分)? ?5000 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)5000 繳納 借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)? ?5000 其他應(yīng)付款--社會保險費(個人部分)1000 貸:銀行存款? ?6000
感謝感謝
不客氣,祝你一切順利的呢