你好,你們發(fā)放的時(shí)候是根據(jù)什么來發(fā)放,個(gè)人承擔(dān)的社保加上實(shí)際發(fā)到手的一塊給了個(gè)人嗎
如果3月工資是100(不含個(gè)人的社保部分),個(gè)人承擔(dān)社保是2,單位部分1 2月末計(jì)提3月的工資 借管理工資100(不含個(gè)人社保部分) 貸應(yīng)付職工工資100(不含個(gè)人社保部分) 3月繳納社保的時(shí)候 借管理費(fèi)用社保單位部分1 其他應(yīng)收款個(gè)人部分2 貸銀存3 支付3月工資 借應(yīng)付職工工資100 貸銀存100 那這個(gè)其他應(yīng)收款社保個(gè)人承擔(dān)部分2怎么樣沖掉 實(shí)際單位也沒有扣下員工個(gè)人承擔(dān)的社保
老師,去年計(jì)提10月份工資,借管理費(fèi)用83871.93元,貸應(yīng)付職工薪酬83871.93元(不含法人工資,企業(yè)虧本),計(jì)提公司部分社保借管理費(fèi)用6280.14,貸應(yīng)付職工薪酬社保6280.14(含了法人公司給他承擔(dān)部分)繳納10月社保(當(dāng)月交當(dāng)月)借應(yīng)付職工薪酬社保6280.14,借其他應(yīng)收款員工匯總2359.95,借其他應(yīng)收款法人471.99,借其他應(yīng)收款3058.83(非員工給2個(gè)人代交的)貸銀行存款12170.91元,11月發(fā)放的10月工資,借應(yīng)付職工薪酬83871.93,貸銀行存款80374.24貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅535.75,貸營業(yè)外收入130(發(fā)現(xiàn)多報(bào)的個(gè)稅部分)貸其他應(yīng)收款員工2831.94元,請問,為什么發(fā)放的時(shí)候其他應(yīng)收款是2831.94元呢,不是應(yīng)該是員工部分的其他應(yīng)收款嗎2359.95元嗎,法人的471.99元10月工資沒有計(jì)提法人的,發(fā)放的時(shí)候是不是也不能算其中,還是我沒有搞清楚哪個(gè)環(huán)節(jié),糊里糊涂的
老師,計(jì)提工資的時(shí)候沒有計(jì)提法人的工資,但是繳納社保的時(shí)候公司承擔(dān)了公司部分法人社保部分,個(gè)人部分法人通過其他應(yīng)收款法人來入賬了,請問下月發(fā)放工資的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分應(yīng)不應(yīng)該含法人承擔(dān)部分的其他應(yīng)收款呢471.99元
發(fā)放的時(shí)候扣掉了個(gè)人社保和個(gè)稅后再發(fā)給個(gè)人的哦,計(jì)提的工資里沒有計(jì)提法人工資的話是不是發(fā)的工資里其他應(yīng)收款員工部分個(gè)人部分也不含法人的哦
老師是這樣嗎,本月這名員工該計(jì)提的社保就計(jì)提,未扣到款的這2部分社保(個(gè)人+公司部分)做分錄的時(shí)候借方其他應(yīng)收款個(gè)人部分,借方的應(yīng)付職工薪酬社保費(fèi)(含了這名員工的公司部分)貸方其他應(yīng)付款社保局(個(gè)人+公司部分)
看好我的體溫,第三小條,產(chǎn)成品發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)3萬元,為什么計(jì)入存貨成本?我的問題是,商品已經(jīng)生產(chǎn)完成,應(yīng)記入管理費(fèi)用運(yùn)輸費(fèi)用,為何要計(jì)入存貨成本中
受益所有人信息備案,是不是所有公司都需要辦理?
老師麻煩你幫我看一下,一生公司的業(yè)務(wù)通過真祥公司做,真祥公司開票銷項(xiàng)398346.63,稅額51785.07,價(jià)稅合計(jì)450131.7; 進(jìn)銷348812.98,稅額45345.67.價(jià)稅合計(jì)394158.65;附加稅1023.31,增值稅6439.4 其他不計(jì), 請問最后真 祥公司的利潤是多少?然后剩下利潤真公司需要轉(zhuǎn)多少錢給一生公司。算不來這種,麻煩了老師
老師,臨時(shí)工的工資怎么報(bào)?是按正常的工資薪金,還是勞務(wù)報(bào)酬?還是有其他申報(bào)方法呢?工資薪金就要交社保,勞務(wù)報(bào)酬又要交個(gè)稅,怎么報(bào)好呢?
#請問# 小規(guī)模稅局9月30號代開發(fā)票19600,申報(bào)經(jīng)營所得時(shí)系統(tǒng)自帶28600,日期是2025/1/1~2025/9/30,申報(bào)增值稅時(shí)系統(tǒng)顯示19600現(xiàn)在不知道應(yīng)該怎么申報(bào)謝謝!
公司租一套房子當(dāng)員工宿舍,年租金17000,要按月攤銷嗎? 賬務(wù)處理怎么做
老師,建筑行業(yè)2025年企業(yè)所得稅的稅負(fù)率是多少?
老師麻煩你幫我看一下,A公司的業(yè)務(wù)通過B公司做,B公司開票銷項(xiàng)398346.63,稅額51785.07,價(jià)稅合計(jì)450131.7; 進(jìn)銷348812.98,稅額45345.67.價(jià)稅合計(jì)394158.65;附加稅1023.31,增值稅6439.4 其他不計(jì), 請問最后B 公司的利潤是多少?然后剩下利潤B公司需要轉(zhuǎn)多少錢給A 公司。算不來這種,麻煩了老師
請問殘疾人保障金的賬務(wù)處理
公司2022年10月取得高新技術(shù)企業(yè)資格,2025年10月到期,估計(jì)到年底復(fù)審不通過。那么15%稅率優(yōu)惠預(yù)繳是享受了的。匯算清繳補(bǔ)稅,是補(bǔ)2025年整年的差額還是只是補(bǔ)資格到期后10月-12月的差額