這個沒法清理的,除非支付款
老師您好,想請教一下,之前購貨沒有取得發(fā)票,做的暫估入庫,借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估 現(xiàn)在發(fā)票來了一部分,我要怎么做分錄?是借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款-甲公司嗎?
老師,前幾年的暫估庫存商品,有五六家暫估多的,實際沒進那么多商品,現(xiàn)在往來一直掛著,暫估的商品也有銷售掉了,匯算清繳沒做過納稅調(diào)整,帳把掛帳的往來消掉,怎么處理好呢
請問老師,內(nèi)衣加工的,客戶提供材料過來,幫忙加工,做賬會有庫存商品存留嗎?如果之前存留了很多庫存商品,怎么處理掉,應(yīng)付賬款—受托加工物資這個科目也掛著數(shù)沒有清的
老師,請問一下2021年12月暫估入庫了一筆商品,71680,借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估入庫 22年3月份收到發(fā)票了,可以直接2021年 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款嘛。之前暫估的分錄刪了
公司以前做零售留下了一筆庫存商品沒有處理,財務(wù)賬上一直掛著。但是現(xiàn)在公司轉(zhuǎn)型做房地產(chǎn)了,這筆賬想處理掉要怎么做。庫存商品應(yīng)該就是當時的一些機柜之類的,現(xiàn)在也不知道東西在哪兒了。
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應(yīng)交稅費銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務(wù)費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補計提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
可以做營業(yè)外收入 ?因為是去年的,再做以前年度損益調(diào)整?
確定不再支付,可以直接計入營業(yè)外收入
還需要做以前年度損益調(diào)整嗎?
不需要調(diào)整,直接做營業(yè)外收入