你好,一般沒問題,會影響。一個日期只會申報一次
小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅年報基礎信息表上面說應納稅所得額已申報是什么意思?我查了沒有申報的數(shù)據(jù),申報所屬期年度也填不了,咋也保存不了,股東及分紅情況也填不了
5月注冊的執(zhí)照,5月做了稅務報道,所以5月應該申報個稅,但是當期沒有申報。只申報了6-10月的?,F(xiàn)在該怎么補在個稅系統(tǒng)補5月的呢?我試了全部更正申報,并且入職日期也改成了5月份,還是申報失?。@示10月已申報,請到大廳處理)
企業(yè)年度財務報表已申報已導入了,今天不小心點了全申報,但是日期還是那個前面已申報已導入的日期,應該沒事的吧?
企業(yè)年度財務報表已申報已導入了,今天不小心點了全申報,但是日期還是那個前面已申報已導入的日期,沒什么影響吧?
年度企業(yè)所得稅已申報已導入了,后面又不小心按了全申報,但是它顯示的日期還是之前申報的日期,應該沒什么影響吧?
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風險收益率=
老師,5月2號收到對方開過來的發(fā)票,5月10號對方紅沖了 這2張發(fā)票,可以不做分錄嗎?
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務局申請后被退回,說要攜帶相關資料去營業(yè)大廳辦理,這個相關資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內(nèi)賬,填到其他應付款,就當是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應付款沖不平啊
實際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應收款100,其他貨幣資金300然后對應的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
我就是沒有修改沒有作廢,就只是按到了,而且那邊已申報已導入的日期還是我前面申報的日期
學員朋友您好,你查詢一下是否與您的原數(shù)據(jù)一致。
他們說不可以重復申報的,因為已經(jīng)申報成功
是的沒錯, 是這樣的
如果涉及到增值稅和企業(yè)所得稅的申報表,重復提交是不可能的
是不是這個意思
學員您好,是的,對的
所以如果按到了全申報,也只是按到了而已,他沒有重復上報。
學員朋友您好,沒事的。
點一下是不會生成報表的
那它不是也會顯示申報成功嗎,也沒事?因為數(shù)據(jù)還是那個數(shù)據(jù)
如果以前已經(jīng)申報成功,才會顯示這個,否則要提交數(shù)據(jù)
好的好的好的
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