問題不大的,只要申報期間沒錯誤
初學(xué)者,電子稅務(wù)局的年報申報截止日期為2月15日止,I月份填年報財務(wù)報表,打開報表,點申請進(jìn)入財務(wù)報表,沒填數(shù)據(jù),關(guān)閉了報表,但不小心點了申報,我以為沒申報成功,2月12日我進(jìn)入填年報,重新填了數(shù)據(jù)后查看信用等級,發(fā)現(xiàn)評為M級,看見評為m級,寫的無主營業(yè)收入,其他可能是那次打開申報沒有填數(shù)據(jù)又關(guān)閉了,卻申報成功了,評級別是2021年2月I日,老師,我現(xiàn)在該怎么做?
老師您好,我在2021年11月1日的時候提交了升為一般納稅人的申請,然后選擇的是次月生效,也就是2020年12月1日生效,但是今天打開電子稅務(wù)局申報系統(tǒng)的時候發(fā)現(xiàn)已經(jīng)出現(xiàn)了按月申報增值稅的報表,上面顯示的是小規(guī)模納稅人的報表,截止日期是15號,這個不應(yīng)該是1月才出現(xiàn)我申報才對嘛 不知道為什么這個月就出現(xiàn)了,老師那我申報還是不申報
20年的收入沒有及時開票也沒有申報無票收入,順延入賬在下個月,但是已經(jīng)跨年了,影響了審計報告給出的利潤,需要去稅務(wù)局調(diào)整增值稅申報表和年度企業(yè)所得稅嗎?是不是屬于偷稅了?
老師您好,小規(guī)模納稅公司,企業(yè)所得稅年度申報,截止日期應(yīng)該是5月31日,但是今天我準(zhǔn)備申報的時候,發(fā)現(xiàn)已經(jīng)申報了。申報方式為直接(上門)申報。 這個真不是我們操作的。我截圖給您看一下。 請問這是怎么回事???是稅務(wù)局自己做的嗎? 還有這種方式可以嗎?我是不是就不用再操作了呢?
企業(yè)年度財務(wù)報表已申報已導(dǎo)入了,今天不小心點了全申報,但是日期還是那個前面已申報已導(dǎo)入的日期,應(yīng)該沒事的吧?
給股東支付了100萬現(xiàn)金,股東需要打個收據(jù)嗎?收據(jù)怎么寫?
去年的銀行單據(jù),補(bǔ)錄再25年,會不會涉及調(diào)增調(diào)減企業(yè)所得稅的。去年銀行單據(jù)流水有幾筆支付銀行年費,錄在了25年
老師你好,我們單位的資產(chǎn)負(fù)債表年初有數(shù),其余月份都沒數(shù),我報年報時候期末余額是等于年初數(shù),還是填0
員工12月進(jìn)來,2月底離職,12月工資1月發(fā)放,1月工資2月發(fā)放,2月工資3月發(fā)放,現(xiàn)5月申報工資時,離職時間填什么時候
老師你好入職時間是五月一日,個稅申報時間應(yīng)該是六月對嗎
老師,員工出差通行費發(fā)票抬頭是車牌,能用嗎
收到銀行回單繳納25.第一季度增值稅,及附加稅,及印花稅 的會計分錄分別是啥
老師,我在申報增值稅的時候,我們是外貿(mào)企業(yè),附表二的28行為什么會顯示出來不抵扣認(rèn)證的數(shù)據(jù),而且累加到上面的合計數(shù)去了,我想問下不抵扣的數(shù)據(jù)不是不會顯示在增值稅申報表里面嗎,那像這種情況我要怎么申報,是直接手動把28行的數(shù)據(jù)刪了還是怎么操作
老師,已簽收的銀行承兌怎么查詢不到呢?
老師,請教下,收到保理費和支付保理費,銀行直接把貼息費扣了,支付保理費時開了一張專票,這兩筆分錄怎么寫
申報日期還是前面的日期,沒有更改的,也是已申報已導(dǎo)入
反正就是已申報已導(dǎo)入,日期也沒有更改。就是申報導(dǎo)入的狀態(tài)
只是不小心又按了一下
申報期間正確,問題不大。
最好還是更正申報,修改下
只是不小心點到的也要修改?
不想修改,只是點到了
若確實顯示是已申報,申報選擇的所屬期正確,不是導(dǎo)入的所屬期,是沒什么問題