應(yīng)納稅所得額自動(dòng)計(jì)算 小型微利企業(yè)免填寫股東及分紅
#提問#老師本季度報(bào)所得稅,填季初季末人數(shù)后保存這個(gè)主表,顯示您本次申報(bào)所填報(bào)的以前季度從業(yè)人數(shù)情況,與此前納稅申報(bào)記錄不一致,資產(chǎn)總額也是那么提示的,可我看了好幾遍沒有問題,這是什么情況
請問老師,我是小規(guī)模企業(yè)在年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),投資比例已經(jīng)是1了,在申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)管理的時(shí)候還出現(xiàn)“.您單位申報(bào)表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“300主要股東及分紅情況”中填報(bào)的各股東合計(jì)持股比例不等于1,請核實(shí)填報(bào)是否準(zhǔn)確?!笔鞘裁丛蚰?/p>
小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅年報(bào)基礎(chǔ)信息表上面說應(yīng)納稅所得額已申報(bào)是什么意思?我查了沒有申報(bào)的數(shù)據(jù),申報(bào)所屬期年度也填不了,咋也保存不了,股東及分紅情況也填不了
申報(bào)年度企業(yè)所得稅申報(bào)表,基礎(chǔ)信息表資產(chǎn)總額5600萬元,人數(shù)102人,應(yīng)納稅所得額92萬,是否小型微利企業(yè),勾了否。但是A107040 減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表第一行符合條件的小型微利企業(yè)減免所得稅額有數(shù)據(jù),自動(dòng)調(diào)出,不能改,這是為什么
老師,什么是專以訴訟和討債為目的的信托?
小規(guī)模納稅人成本票過多,無票收入超過了免稅額度,例如成本票336萬,無票收入480萬,無票收入肯定要申報(bào),怎么籌劃免繳增值稅
老師,用成本加成法算出來,比如0.3/1.3那就只有0.23了,而不是0.3了,
企業(yè)辦理增資及變換股東需要準(zhǔn)備什么資料
老師:購買房屋的印花稅計(jì)入什么科目?
老師 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整科目,那去年發(fā)票,今年收到直接做:借:當(dāng)期費(fèi)用 袋應(yīng)付賬款, 那么后續(xù)要不要再做,借:本年利潤貸:當(dāng)期費(fèi)用, 借利潤非配-未分配利潤,貸:本年利潤,這后續(xù)2步驟。
老師出口發(fā)票開了也確認(rèn)了收入,報(bào)關(guān)單上出口退稅三筆退稅,兩筆視同內(nèi)銷。之前確認(rèn)收入做的分錄是借應(yīng)收賬款-國外客戶貸主營業(yè)務(wù)收入-出口收入 做內(nèi)銷的話是不是這樣借主營業(yè)務(wù)收入-出口貸主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,同時(shí)在增值稅申報(bào)表里怎么填。
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請問,裝修服務(wù)的個(gè)體戶季度銷售額35萬專票,如何申報(bào)增值稅?
剛才拍的課在哪里看?
但是下面的表顯示異常,原因是請先填寫企業(yè)所得稅基礎(chǔ)信息表,怎么辦呢?
老師,下面的表也填寫不了了怎么辦?
基礎(chǔ)表上半部分你填寫了嗎 有資產(chǎn)和人數(shù)的那些
我填了但是保存不上
出現(xiàn)了什么提示的
沒有提示,就是保存點(diǎn)不了
上面有一行紅字,顯示的是納稅所得額已申報(bào)
然后我點(diǎn)下邊的表,提示請先填寫企業(yè)所得稅基礎(chǔ)信息表
是不是已經(jīng)申報(bào)了 歷史申報(bào)查詢及打印看下
好的,我看看
可以的可以看下的
老師,查到了,顯示核心征管,下面拉不動(dòng)了
需要明天找你稅務(wù)局的吧
老師,這種情況電子稅務(wù)局是不是操作不了了
是的 今天試下 不行就找你稅務(wù)局