成本還沒發(fā)生,沒法提前計(jì)入成本的
老師您好,我公司在12月份收到業(yè)務(wù)款,當(dāng)月開了增值稅發(fā)票,但是未付成本出去,確定一月份會轉(zhuǎn)出成本,那我會計(jì)分錄可以做,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 嗎?
老師,我是電商平臺,當(dāng)月賬單要下月出來才開發(fā)票,那我這個(gè)確認(rèn)收入的分錄怎么做呀?可否當(dāng)月借:應(yīng)收賬款(暫估入賬) 貸:主營業(yè)務(wù)收入, 次月 紅沖上次,再借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng)稅額)
老師 今年一月份我做了分錄借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,銷項(xiàng)稅,成本當(dāng)月也結(jié)轉(zhuǎn)了,但是對方發(fā)票一直沒有來,如果他一直沒發(fā)票我怎么處理
老師,請教您以下問題,結(jié)轉(zhuǎn)成本應(yīng)該什么情況下結(jié)轉(zhuǎn)呢? 1.當(dāng)月法人個(gè)人支出采購和勞務(wù)費(fèi),當(dāng)月做了借應(yīng)收賬款,貸其他應(yīng)付款,次月才報(bào)銷, 但是當(dāng)月確認(rèn)了收入,是當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本還是次月? 2.當(dāng)月支出了,次月才確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本是當(dāng)月還是次月
請問,這種情況下需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,是確認(rèn)收入之后還是發(fā)生支出的時(shí)候,我記得之前老師說的確認(rèn)收入了就要結(jié)轉(zhuǎn)材料人工成本,但是我有以上兩種情況 老師幫忙解答一下 1.當(dāng)月法人個(gè)人支出采購和勞務(wù)費(fèi),當(dāng)月做了借應(yīng)收賬款,貸其他應(yīng)付款,次月才報(bào)銷, 但是當(dāng)月確認(rèn)了收入,是當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本還是次月? 2.當(dāng)月支出了,次月才確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本是當(dāng)月還是次月
建筑施工企業(yè),我的掛靠公司,現(xiàn)在被掛靠公司說,勞務(wù)這塊讓我們只提供工資表,他們申報(bào)個(gè)稅,不開勞務(wù)發(fā)票給他們,那么我們只能做成本,就不能抵扣3點(diǎn),那是開票劃算還是申報(bào)工資劃算
老師您好,學(xué)校里面的機(jī)器拆除,廢舊物品回收,屬于哪個(gè)行業(yè),
老師,請教你個(gè)問題,買了一臺設(shè)備36萬要開發(fā)票的話收1萬多的稅點(diǎn),,現(xiàn)在我們不是自產(chǎn)自銷嗎,你說要為了省那1萬多不用發(fā)票嗎
我們公司參與了一個(gè)實(shí)踐基地的運(yùn)營,現(xiàn)在要在金蝶內(nèi)賬上記錄運(yùn)營成本,怎么設(shè)置這個(gè)科目能區(qū)分開呢
電子退稅金額怎么查的到退的哪筆稅呢?
投資款73000元申報(bào)印花稅,錯(cuò)填75000元,并已繳納稅款,現(xiàn)在更正申報(bào)如何操作?!謝謝!
稅率1%的普通發(fā)票入帳是含1%稅率入還是按除去1%的稅率入帳
生產(chǎn)銷售一體的制造業(yè)工廠的成本核算怎么做
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評,如果應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款一直是負(fù)數(shù)要怎么處理
老師,我們是小規(guī)模納稅人公司,我們在交易中心平臺的系統(tǒng)入金怎么做分錄呢
是的,成本在次月發(fā)生,收入又做到上月了,怎么樣能在同一個(gè)月體現(xiàn)?
他簡直就是胡攪蠻纏