企業(yè)內賬核算利潤時,在主營業(yè)務成本中已經核算了采購成本,通常來說,是不需要再次扣除采購欠款的。因為采購成本已經作為主營業(yè)務成本的一部分被計入利潤核算中,而采購欠款通常是在采購過程中與供應商之間的債務關系,與主營業(yè)務成本無關。 如果老板堅持要扣除欠款,可能是因為他認為這些欠款可能會對企業(yè)的財務狀況產生影響,因此在計算利潤時需要將其從收入中扣除。但是,這種做法并不符合通常的會計準則和財務制度,容易導致財務報表不準確和不規(guī)范。 建議你可以和老板進行溝通,向他解釋清楚這樣做的道理和可能帶來的問題,同時也可以提出一些專業(yè)的建議和解決方案。
下列關于應付賬款說法正確的有(?。?。 A.企業(yè)預付賬款業(yè)務不多時,可以不設置“預付賬款”科目,直接通過“應付賬款”科目核算企業(yè)的預付賬款 B.在所購貨物已經驗收入庫,但發(fā)票賬單尚未到達,待月末暫估入賬時應該貸記“應付賬款”科目 C.企業(yè)在購入資產時形成的應付賬款賬面價值是已經扣除了商業(yè)折扣和現金折扣后的金額 D.確實無法支付的應付賬款,直接轉入“營業(yè)外收入”科目 老師可以給我分析一下D選項嗎? D的意思是先用應付賬款登記,然后轉入營業(yè)外收入? 還是直接用營業(yè)外收入?
某市工業(yè)企業(yè),2021年度賬面主營業(yè)務收入9000萬元,其他業(yè)務收入600萬元,應扣除的成本費用、稅金共計8600萬元,實現會計利潤1000萬元。經會計師事務所審核,發(fā)現企業(yè)自行核算存在以下問題:(1)發(fā)生的與生產經營有關的業(yè)務招待費100萬元、廣告1000萬元、研究開發(fā)費200萬元,已據實扣除。(2)12月接受某公司捐贈貸物一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款50萬元、增值稅6.5萬元,已計入“資本公積”賬戶,企業(yè)負擔運輸費2萬元(3)在“營業(yè)外支出“賬戶中,發(fā)生的通過民政局向災區(qū)捐贈200萬元已全額扣除。(4)企業(yè)賬面合理工資總額300萬元,當年實際發(fā)生了福利費50萬元,工會經費6萬元,職工教育經費8萬元。要求:計算全年該企業(yè)應繳納的企業(yè)所得稅。?
你好老師,請問建筑總包單位的賬務處理能不能用工程結算收入、工程結算成本來核算收入、成本?就相當于主營業(yè)務收入、主營業(yè)務成本吧?不想通過完工百分比法核算,不是大型工程,或者有沒有建筑行業(yè)的賬務處理呢?另外工程分出去,我們是按全額開票的,分包出去的稅款是我們代扣代繳嗎?還是有我們自己交,但是我們收到的分包方開來的進項票,他們也是要繳稅的呀?如果代扣代繳的話,分包方不是就交雙份的稅嗎?我有點糊涂,剛接觸建筑總包這個行業(yè),謝謝
我做內賬, 購買原材料是先付后收票,借:應付賬款,貸:銀行存款。 收到票了就是借:原材料,貸:應付賬款 領用是借:生產成本,貸:原材料(比如我采購了不同的東西,可以一次性做嗎?) 完工是:借:庫存商品,貸:生產成本 銷售是:借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品。對吧老師? 還有一個問題是,因為我們是工業(yè)企業(yè)嘛,就是有車間員工的工資,我生產一個東西,我計提工資的時候,已經是借:…… 生產成本,貸:應付職工薪酬了。我?guī)齑嫔唐方Y轉的時候,還要算車間員工工資嗎?
請問老師,企業(yè)內賬核算利潤,主營業(yè)務成本這塊已經核算了采購成本,還有必要扣除采購欠款嗎?老板非要扣除欠款,說不通啊?
預付年金現值系數和普通復利現值系數的關系式是?普通年金現值系數和普通復利現值系數的關系是?
老師你好,我們是一般納稅人,我們開票有稅點的,開專票和開普票有什么區(qū)別嗎,就銷項票而言
這題CD怎么理解?C我算出來是2.5啊,為什么是22.5?D從來沒見過
你好,請問企業(yè)原來A股東認繳500,B股東認繳550,如果企業(yè)減資股東占比有變化嗎?減資在稅務上有什么注意事項嗎?認繳,無實繳的情況。
若公司預計息稅前利潤在每股收益無差別點增長10%,計算采用乙方案時D公司每股收益的增長幅度。 財務杠桿系數1.29。
金融資產也可以進行非貨幣性交換嗎
請問7月工資因沒錢現在9月都沒發(fā),員工個稅怎么報呢
老師您好,想問一下關于我們公司做快消品,我們代墊工廠業(yè)務費用,憑證這樣做對的? 借 預付款帳款 貸 其它應付款 借 庫存商品 貸 預付款帳款 借 其它應收款 貸 其它應付款
給個人開發(fā)票,必須寫姓名和身份證號,還是寫個人也行
老師我們有一個車以1000元每月租金租給客戶8月份沒有交租金8月27號我們去開回來了,怎么做賬呢