這個(gè)需要區(qū)分。比如營(yíng)業(yè)外收入,有的是銷售貨物,有的不是。
老師你好,我們是外貿(mào)企業(yè),有一批貨物出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,賬務(wù)處理我做的是,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(外銷),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(內(nèi)銷),增值稅應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)),增值稅申報(bào)表表一,在填報(bào)時(shí),開具其他發(fā)票銷售額第18行,按照本月實(shí)際開票填寫。轉(zhuǎn)內(nèi)銷的銷項(xiàng)稅額在未開具發(fā)票,第六列,第一行填寫?,F(xiàn)在出現(xiàn)的問題是,增值稅申報(bào)主表中收入合計(jì)與賬套中的收入不符,相差金額就是調(diào)出去的稅額,報(bào)表應(yīng)該怎么填寫?
老師,在填寫增值稅加計(jì)抵扣申報(bào)表的時(shí)候,銷售銷售總額是增值稅申報(bào)表中的銷售總額嗎?還是自己計(jì)入營(yíng)業(yè)收入的銷售總額,因?yàn)橹虚g有一個(gè)個(gè)稅的返還款,所以有所差異
老師,你好!生產(chǎn)型出口企業(yè),會(huì)計(jì)做本月銷售收入,是按增值稅及附加表中“三.免、抵、退辦法出口銷售額”還是按免抵退稅申報(bào)匯總表“免抵退稅出口銷售額(人民幣)”?
增值稅申報(bào)中第一行 按使用稅率計(jì)稅銷售額 指的是科目余額表中哪幾個(gè)數(shù)? 只是銷售收入么?還是銷售收入+無票+其它業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入的合計(jì)? 還有免抵退辦法出口銷售額就是余額表中的外銷收入吧?
增值稅申報(bào)中第一行 按使用稅率計(jì)稅銷售額 指的是科目余額表中哪幾個(gè)數(shù)? 只是銷售收入么?還是銷售收入+無票+其它業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入的合計(jì)? 還有免抵退辦法出口銷售額就是余額表中的外銷收入吧?
老師這個(gè)月六付了車款但是 七月1號(hào)開的票怎么做分錄
福建福州實(shí)繳完成了,公示是什么時(shí)候
老師,對(duì)方6月份給我開進(jìn)來的票,開錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄?。?/p>
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬左右,請(qǐng)教一下是再注冊(cè)個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營(yíng),哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會(huì)計(jì)三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
增值稅申報(bào) 銷售收入 指的是 營(yíng)業(yè)外收入中的貨物銷售+其他業(yè)務(wù)收入+主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+無票收入合計(jì)還是只是主營(yíng)收入加無票收入? 還是主營(yíng)+無票加其他業(yè)務(wù)收入
無論計(jì)入哪個(gè)科目,只要是銷售,都要算的。