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老師,23年11月收到稅務(wù)局通知我單位接受虛開發(fā)票,發(fā)票是20年7月,11月份申報(bào)10月份增值稅,做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那增值稅抵減留底所屬期屬于23年10月,還是20年7月

老師,23年11月收到稅務(wù)局通知我單位接受虛開發(fā)票,發(fā)票是20年7月,11月份申報(bào)10月份增值稅,做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那增值稅抵減留底所屬期屬于23年10月,還是20年7月
2023-11-26 18:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-26 18:45

同學(xué)您好所屬期2023年10月份

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快賬用戶1209 追問 2023-11-26 18:47

企業(yè)所得稅年報(bào)調(diào)整的是20年7月,所屬期就寫20年7月對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-26 18:48

對(duì),所得稅是20年7月份。

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同學(xué)您好所屬期2023年10月份
2023-11-26
你好,不是錯(cuò)的哦,你在20年又不知道是虛開發(fā)票
2023-11-23
你好,對(duì)的是的,現(xiàn)在是要求你們補(bǔ)上直接補(bǔ)嗎?還是修改匯算清繳?
2021-10-27
你好,學(xué)員,這個(gè)要調(diào)減的
2023-09-16
同學(xué),你好 回復(fù)如下: 補(bǔ)交虛開發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅
2021-07-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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