你好,對(duì)的是的,現(xiàn)在是要求你們補(bǔ)上直接補(bǔ)嗎?還是修改匯算清繳?
這個(gè)是20年的,收到專票已經(jīng)賬,但是此發(fā)票已經(jīng)調(diào)增,不能用,請(qǐng)問(wèn)在所尾期12月份未認(rèn)證但是在21年1月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額(已認(rèn)證)請(qǐng)問(wèn)在21年怎么調(diào)整這個(gè)分錄哈?我打算下個(gè)月申根增值稅時(shí)把這已認(rèn)證進(jìn) 說(shuō)轉(zhuǎn)出
請(qǐng)問(wèn),今年10月份收到稅務(wù)通知書,說(shuō)2016年取得的一張?jiān)鲋刀悓S脼樘撻_(kāi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我是不是需要在11月份納稅所屬期做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?所得稅又該怎么調(diào)整?
2020年有一份不含稅10萬(wàn)元的,稅額13000的原材料進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票,認(rèn)證抵扣且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,2021年9月份,稅務(wù)局認(rèn)定對(duì)方企業(yè)為走逃企業(yè),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我做的分錄是,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本13000,貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?,F(xiàn)在11月份稅務(wù)局又要求把成本調(diào)出來(lái),繳納企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn),成本調(diào)整的分錄應(yīng)該怎么做,用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則無(wú)法使用以前年度損益調(diào)整科目。
老師,稅局查出一張2018年我們收到的一張?zhí)撻_(kāi)的增值稅專票,現(xiàn)在要求更正申報(bào),說(shuō)做一筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,不知道填在報(bào)表哪,還有更正所得稅年報(bào),不知道是在調(diào)增表還是在,還是在期間費(fèi)用中調(diào)減?
老師,7月份收到稅務(wù)局通知,說(shuō)2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳有200元金額需要納稅調(diào)增,我調(diào)增后補(bǔ)繳了5元的企業(yè)所得稅和0.09元的滯納金,這5.09元是在一張完稅憑證上面,請(qǐng)問(wèn)一下該怎么寫分錄呢?
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問(wèn)25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒(méi)交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤(rùn)
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬
這樣的,要怎么處理?
他們需要補(bǔ)上企業(yè)所得稅,也就不需要調(diào)整以前的。
企業(yè)所得稅怎么補(bǔ)?
你好,根據(jù)你當(dāng)時(shí)的利潤(rùn),是小型微利企業(yè)嗎?用你的這個(gè)成本的發(fā)票乘以稅率