你好 包括以下步驟: 1.企業(yè)當(dāng)月交納當(dāng)月的增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金)應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人)貸:銀行存款 2.當(dāng)月交納以前各期未交的增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸:銀行存款 3.企業(yè)預(yù)繳增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅貸:銀行存款 4.月末,將“預(yù)交增值稅”明細(xì)科目余額轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅

老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,規(guī)范的增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄。謝謝
老師,一般納稅人,進(jìn)大于銷(xiāo)的時(shí)候,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做?進(jìn)大于銷(xiāo)的分錄怎么做,這增值稅是需要月末還是年末結(jié)轉(zhuǎn)呢?怎么結(jié)轉(zhuǎn),謝謝老師
老師好,增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn),全套的分錄,謝謝
老師能列一下月末所有要結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅明細(xì)科目分錄我嗎謝謝?
月末增值稅 銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的分錄 銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)的分錄 還有年末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄 謝謝老師
請(qǐng)問(wèn)總分支機(jī)構(gòu)匯總申報(bào)分公司的企業(yè)所得稅申報(bào)表是按匯總金額申報(bào)還是按自己的收支金額申報(bào)?
本期印花稅怎么申報(bào),從賬目中如何找數(shù)據(jù)申報(bào)
請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買(mǎi)小麥種合同可要交印花稅
老師,之前的,前年已銀行轉(zhuǎn)賬實(shí)繳注冊(cè)資本了在稅務(wù)上也交印花稅了,沒(méi)有在國(guó)家信息公示系統(tǒng)做公示,現(xiàn)在是否還可以補(bǔ)?
老師,子公司要注銷(xiāo)。有一定的虧損,清算企業(yè)所得稅的時(shí)候,是不是要把這個(gè)虧損分配回母公司,說(shuō)母公司憑什么資料做投資收益的虧損呢?
你好老師,我們進(jìn)貨的貨款全額付了,供應(yīng)商發(fā)票也給我們開(kāi)了,但是貨沒(méi)發(fā)夠,我們已正常入賬,現(xiàn)在協(xié)調(diào)的是要退錢(qián),沒(méi)回來(lái)的錢(qián)我們?cè)趺磼熨~
面試中。。。提問(wèn):我們這邊需要有進(jìn)出口業(yè)務(wù)方面的經(jīng)驗(yàn),您有進(jìn)出口業(yè)務(wù)方面的經(jīng)驗(yàn)嗎?答。問(wèn)“占比多少”老師怎么回答啊?
小規(guī)模納稅人變成一般納稅人的條件
自然人獨(dú)資的有限責(zé)任公司,交個(gè)稅還是企業(yè)所得稅
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是一人有限公司嗎


老師,剛才忘 說(shuō)了,是一般納稅人企業(yè)
全套的分錄如下: 1.結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 2.結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3.結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷(xiāo)差額):借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 4.實(shí)際交納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸:銀行存款
謝謝老師,那如果進(jìn)賬大于銷(xiāo)項(xiàng),不需要交增值稅,這個(gè)余額在哪個(gè)科目里放著
這個(gè)沒(méi)有研究過(guò)的,你可以問(wèn)一下其他老師的