借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款
老師好,我剛來這個公司上班,公司是飼料加工廠,平時都是客戶把原材料發(fā)到我們公司,我們負(fù)責(zé)加工,然后加工好,代客戶發(fā)給他的客戶,然后他再給我們結(jié)加工費,請問老師我的賬務(wù)應(yīng)該怎樣處理?比如,收到原材料怎么做,領(lǐng)料加工生產(chǎn)怎樣做會計分錄,完工產(chǎn)品入庫怎么做?然后把完工產(chǎn)品發(fā)給客戶怎么做?客戶給我們結(jié)加工費怎么做?我們水電費,員工工資,包裝費,運費,麻煩老師,教教我這些分錄都怎么做?
老師,麻煩問下,我們是裝修公司,和客戶簽訂合同后,由另一家公司先幫我們代收了客戶的錢,后面另一家公司再把這個錢轉(zhuǎn)給我們公司!我們這個怎么做分錄?
老師,我們是一家做工程的公司,給另外一家公司支付了一筆錢,轉(zhuǎn)賬附言是工資,對方公司沒有給我們開票,應(yīng)該怎么做賬呢?之后也不會給我們開票
老師你好,我們公司給別人代加工零件,但是我們把客戶的材料直接轉(zhuǎn)給另一家公司加工,另一家公司給我們開的加工費我們應(yīng)該怎么入賬,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,會計分錄是怎樣做?
老師你好請問我們做鋼結(jié)構(gòu)加工的一部分給另一個公司代加工的,對方開了勞務(wù)票,這個應(yīng)該怎么入賬
更正申報了以前年度的企業(yè)所得稅,以前年度的財務(wù)報表也作了相應(yīng)調(diào)整,涉及的會計憑證放發(fā)現(xiàn)錯誤的會計時期,財務(wù)報表與稅局申報不一致了呀
我5萬元凈工費,公司讓我開普票,我找別人代開,我應(yīng)收公司多少錢?人家代開我給人家付多少?
請宋生老師回答 我公司正常開發(fā)票,每月開8-9張發(fā)票總 額在二十多萬,昨天到了一筆錢29.4萬,我開一張29.4萬的發(fā)票,稅務(wù)那邊會提示嗎?
老師這份內(nèi)容如何開票稅率是多少的,項目名稱要怎么填
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系公式
合同寫的是水暖電砌磚支模承打混凝土包合同,我開票項目名稱寫,建筑服務(wù)水暖安轉(zhuǎn)可以嗎
老師,財務(wù)軟件的重合分類和不是重分類什么區(qū)別
老師好,請問下,一個員工8月19日開始來公司上班,當(dāng)時說好包括社保一個月是4000元,那這個月的工資應(yīng)該怎么計算
請問老師,利潤查過300是全部按25%算,還是300以內(nèi)按5個點,超過部分按25算
電商,若按提現(xiàn)的報收入,我就好奇了,怎么知道提現(xiàn)的是哪些確認(rèn)收貨的收入的,這樣沒有貨物明細(xì)?。坑虚_網(wǎng)店實操過后臺的老師,能解決問題的,麻煩說下謝謝。