您好, 是去哪里出差,沒有這方面的費(fèi)用了
員工出差,車費(fèi)和住宿費(fèi)由別人付了,員工回來只報銷7天的餐補(bǔ),我們這里做賬的話,員工的出差流程沒有車費(fèi)或者住宿費(fèi),對于這7天的出差餐補(bǔ)沒有有效的支撐,請問這樣報銷的話會不會有稅務(wù)問題,是否合理
老師你好!省農(nóng)村信用社向省內(nèi)各家農(nóng)商行(聯(lián)社)借用人員,借用人員期限有長期、短期的,涉及到的住宿、餐飲費(fèi)用,應(yīng)該從什么費(fèi)用出賬?差旅費(fèi)?
你好,公司一個員工外出出差,只報銷了餐飲費(fèi)發(fā)票,沒有住宿費(fèi)和交通費(fèi)等,怎么做賬?
老師、出差人員不涉及到車費(fèi)住宿費(fèi),只有餐補(bǔ),這個怎么做賬?
老師去外地出差有住宿費(fèi),員工開公司車去的,這種情況這個住宿費(fèi)發(fā)票可以按差旅費(fèi)入賬嗎然后一天給員工補(bǔ)助200元,都做到差旅費(fèi)里可以的嗎
新成立小規(guī)模公司目前沒有業(yè)務(wù),管理費(fèi)用員工墊付的,普票已收到,怎么寫分錄,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
請問海關(guān)年審怎么審?線上如何操作?年審的最終截止時間是什么時候
CFR出貨,運(yùn)費(fèi)是賣家出,請問開出口普通發(fā)票時.是按出口美元乘匯率嗎?還是還要減運(yùn)費(fèi)
老師,銷售商品未收到款項(xiàng),未開票,申報納稅怎么處理呀
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負(fù)債表中,實(shí)收資本8萬,未分配利潤-4.8萬,所有者權(quán)益是3.2萬,那么要交個稅嗎? 注冊資本是100萬,實(shí)繳了8萬,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個企業(yè)打款,第一的款項(xiàng)剩余6000元,第二次對方開票是50000元,進(jìn)項(xiàng)稅是5758元,第二次需要付款多少錢才能平賬,付款金額包括銷項(xiàng)稅,
出口免退稅企業(yè),但是也內(nèi)銷業(yè)務(wù)。公司承擔(dān)的水電物業(yè)裝修費(fèi)還有推廣費(fèi),取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,需要按照外銷收入占總收入比例做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎? 主要依據(jù)是《營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》(財稅〔2016〕36號附件1)第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定:一般納稅人兼營簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的,按公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項(xiàng)目嗎?
材料一中,另支付的2萬元運(yùn)費(fèi),不也是實(shí)木素板的成本么?,實(shí)木素板不是已經(jīng)繳納消費(fèi)稅了,這兩萬為啥不能扣除
請問老師,公司想幫助困難群眾,兒童幫扶需要怎么注冊業(yè)務(wù)范圍可以開票呢,內(nèi)容寫什么
老師,會計(jì)憑證錄入同一張憑證可以錄入多項(xiàng)業(yè)務(wù)內(nèi)容嗎?這有要求嗎?
公司的車子,住宿也是公司直接支付
但有發(fā)票呀,沒有開發(fā)票嗎?
吃的是我們自己吃,沒有發(fā)票,需要通過餐補(bǔ)形式報銷
這種你直接入差旅費(fèi)就可以了
填寫報銷單說餐補(bǔ)嗎?
是的,是的, 就是這樣的
我們是職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校,護(hù)送學(xué)員出去就業(yè)產(chǎn)生的車費(fèi),餐費(fèi),住宿費(fèi)要怎么做賬呢?
這種直接入差旅費(fèi)就可以了
基本都是學(xué)員產(chǎn)生的費(fèi)用,這個能作為這次培訓(xùn)項(xiàng)目的培訓(xùn)成本嗎?
這個由學(xué)員自已承擔(dān)的,是吧
都是公司承擔(dān),其中有我們公司員工一起的,先由我們公司員工墊付,拿票回來找公司報銷
那計(jì)入差旅費(fèi)可以的
可以計(jì)入到項(xiàng)目成本里面嗎?
這種入費(fèi)用好些的
好的,謝謝老師
不客氣,很高興幫您