是的,對(duì)的,可以查額的。
勞務(wù)派遣公司代收代繳,差額征稅按服務(wù)費(fèi)收入開票,如果合作單位把員工的商業(yè)保險(xiǎn)金也轉(zhuǎn)入,派遣代繳給保險(xiǎn)公司,保險(xiǎn)公司開票了,那是否不用開商業(yè)保險(xiǎn)的稅額,勞務(wù)外包收入內(nèi)含工資和商業(yè)保險(xiǎn),所以都全額開票了,那所得稅是否能把這塊作為成本費(fèi)用支出稅前扣除呢?
公司前任會(huì)計(jì)制定的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)中,不要求員工開具住宿費(fèi)發(fā)票,按照城市等級(jí)實(shí)行定額補(bǔ)貼,且不需要給員工申報(bào)個(gè)稅。請(qǐng)問老師這種制度下住宿費(fèi)可以稅前扣除的依據(jù)是哪條政策?
請(qǐng)問公司有幾人要在異地上保險(xiǎn)和公積金,北京一家人力資源公司負(fù)責(zé)給我們這幾個(gè)人(正式員工)交社保公積金,我們每月工資中扣個(gè)人的各項(xiàng)社險(xiǎn)和公積金,人力公司現(xiàn)在開給我們是個(gè)人和企業(yè)全部的社險(xiǎn)公積金含有服務(wù)費(fèi)的一張6%稅率服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這樣開票可以嗎?謝謝!
咨詢下老師,勞務(wù)公司開的差額發(fā)票中,扣除額是不是包括工資社保公積金,給員工的住宿費(fèi)水電費(fèi),意外險(xiǎn),體檢費(fèi),以上項(xiàng)目是不是全部可以扣除?
老師,有幾個(gè)問題想咨詢 1、在年終匯算清繳的時(shí)候,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除表中的“人工費(fèi)用”中包括研發(fā)人員的勞務(wù)費(fèi)嗎?做賬的時(shí)候是“借 研發(fā)支出-勞務(wù)費(fèi),貸 應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費(fèi)的”。2、研發(fā)人員的餐費(fèi)招待費(fèi)是寫記在管理費(fèi)用?還是寫在研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除這個(gè)表里?。?、同一個(gè)人在兩個(gè)公司可以申報(bào)工資薪金嗎?是兩個(gè)公司都要扣除費(fèi)用5000嗎?還是只能在一個(gè)公司扣除5000?社保只在一家公司交。
請(qǐng)教老師,個(gè)體工商戶的法人,能在一般人那兒上班交社保么?有無風(fēng)險(xiǎn),謝謝
這道題c 選項(xiàng)為什么是 5000??12
收到的發(fā)票愛實(shí)際付款的多?多出的部分怎么入賬?
有公積金,社保的工資怎么計(jì)提會(huì)計(jì)憑證
公司分立過程中,增值稅,土地增值稅,企業(yè)所得稅怎樣辦理?
老師,之前的憑證后邊增加附近,張數(shù)不改行嗎?
問一下財(cái)務(wù)年報(bào)和工商年報(bào)是根據(jù)去年十二月份的報(bào)表填寫還是匯算清繳后的
老師你好,實(shí)收資本能大于注冊(cè)資本嗎?比如實(shí)收資本1000萬,注冊(cè)資本800萬
對(duì)一個(gè)納稅年度內(nèi)首次取得工資、薪金所得的居民個(gè)人,扣繳義務(wù)人在預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅時(shí),可按照5000元/月乘以納稅人當(dāng)年截至本月月份數(shù)計(jì)算累計(jì)減除費(fèi)用。 這句話什么意思呢 如果 5 月份入職 減除費(fèi)用是多少呢
銷項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅有什么不同,舉例說明。