你好,這個合同是不需要繳納印花稅的
鄒老師,公司簽訂的咨詢服務(wù)協(xié)議(9萬元),需要繳納印花稅嗎?公司給客戶提供商務(wù)咨詢顧問(不良資產(chǎn)包處置事項(xiàng)提供咨詢服務(wù)),我們給他們開什么發(fā)票,發(fā)票項(xiàng)目是什么
老師你好,請問公司從事的是環(huán)境評價報告,環(huán)境驗(yàn)收報告。安全等咨詢服務(wù),與業(yè)主簽訂的服務(wù)合同,是否屬于印花稅中的購銷合同呢,是否繳納印花稅呢?
與一家企業(yè)簽訂了一份“業(yè)務(wù)顧問咨詢”的合同,發(fā)票開的是*現(xiàn)代服務(wù)*顧問咨詢費(fèi),每月金額5萬,請問這個費(fèi)用需要繳納印花稅嗎?
請問老師,我們是項(xiàng)目管理咨詢公司,一般就是做工程招投標(biāo),請問印花稅應(yīng)該屬于技術(shù)合同(技術(shù)服務(wù)合同)還是買賣合同,然后請第三方來招投標(biāo)支付的咨詢費(fèi)等需不需要繳納印花稅?
請問公司是做咨詢服務(wù)的,主營業(yè)務(wù)是ODI跨境投資、紅籌和VIE咨詢服務(wù)等,簽訂的業(yè)務(wù)合同需要繳納印花稅么?
個體戶都是什么時候申報個稅的?
在建工程酒店購進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類科目嗎?什么時候借方什么時候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分啊? 關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
老師好,我之前做出納的,被辭了,然后現(xiàn)在有這兩個工作如何取舍,太糾結(jié)了,社保快斷了馬上入職了第二個工作,又想去第一個了,感覺輕松點(diǎn) 工作1:國際旅社票務(wù)客服早八晚五 雙休 離家五分鐘通勤 底薪2200?3-30%的提成,看業(yè)績浮動底薪,幫忙給企業(yè)高管頂飛機(jī)票的工作 薪資低,前期需要打電話積累客戶資源。沒業(yè)績會被裁 工作2:跨境內(nèi)賬文員 9-6單休 通勤40分鐘 試用期5000轉(zhuǎn)正6000 負(fù)責(zé)登記跨境平臺流水和處理提現(xiàn),出入庫單對賬,比較忙,要接觸出入庫物流訂單就有點(diǎn)反感
我們客戶又是我們供應(yīng)商,業(yè)務(wù)都是真實(shí)的,單據(jù)齊全,我們雙方都互開發(fā)票,請問可以不打款相互抵賬嗎?
員工缺勤扣款會計分錄怎么做?
想咨詢下:支付車輛保險費(fèi),發(fā)票上有兩個金額,一個是保險費(fèi),另一個是車船稅+保險費(fèi)合計數(shù)。兩個金額哪個都可以嗎,主要根據(jù)員工報銷申請?如果是后者,需要提供車船稅完稅憑證,作為入賬依據(jù)嗎?
一般納稅人小公司,申報上的現(xiàn)金流量表可以不填寫嗎
為什么電子稅務(wù)局在線填寫的財務(wù)報表(資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表)后,現(xiàn)金流量表卻為“0”?
老師,想咨詢下:公司采用小企業(yè)會計準(zhǔn)則,歷史賬務(wù)錯誤,然后今年做了筆調(diào)整分錄~ 第一種 借:利潤分配-未分配利潤 -a 貸:應(yīng)付賬款 -a 第二種 借:管理費(fèi)用 -a 貸:應(yīng)付賬款 -a 這兩種方法有什么區(qū)別嗎?費(fèi)用最后也是結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配科目。在于報表未分配利潤科目期初數(shù)嗎?