親愛的下午好,感謝信任
@小天老師答疑,其他老師不需要接手,謝謝
@小天老師回答,其他老師不要接,謝謝理解
@小天老師回答,其他老師不要接手,謝謝理解!
@小天老師回答,其他老師不要接單謝謝理解
@小天老師回答其他老師不接謝謝
交通費(fèi)是實(shí)報(bào)實(shí)銷吧,交通補(bǔ)貼是固定發(fā)放金額,需要交個(gè)稅吧
未開票收入怎么做分錄,在匯算清繳怎么申報(bào),之后紅沖嗎
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
你好小天老師,我資料還沒提交,昨天稅務(wù)局電話我讓我盡快提交說說明寫好后面該補(bǔ)的稅要帶上公章去弄,其他也沒說,今天那幾臺(tái)車我又想了想實(shí)際收到9萬金額對(duì)公,發(fā)票實(shí)際低開實(shí)際開了7萬,對(duì)公多收的這兩萬我做其他應(yīng)付款代收購置稅上牌費(fèi)等現(xiàn)金出去,那么這樣一來,銷售合同上車價(jià)金額我應(yīng)該寫9萬還是安低開的8萬價(jià)格寫?現(xiàn)金退回的收據(jù)應(yīng)該寫多少金額合適,還有如果給客戶代辦購置稅需要購置稅發(fā)票作為依據(jù)附在憑證后面才行吧!如果做購置稅代辦需要購置稅發(fā)票我這就提供不了,其次銷售合同上有客戶電話這個(gè)合適嗎
下午好,不好意思啊,我們?cè)趯徲?jì),我剛才去翻憑證了。 這是好事呀,補(bǔ)稅后把稅單和報(bào)告給專管員就完事了。 銷售合同能改當(dāng)然好呀,就按我們開票的金額寫在合同上,多的金額是我們的代辦費(fèi),車購稅發(fā)票是給客戶的,我們賬上不會(huì)有的,合同上客戶的電話換成咱同事電話,稅務(wù)專管員沒有這么閑還打電話確認(rèn)的。
好的。我明白了,我先這樣操作,稅務(wù)老師說這么說具體也不清楚我都還沒提交,那我就讓同事銷售合同改下了先,代辦的購置稅上牌費(fèi)都是可以沒發(fā)票入賬那這樣就好弄很多,就怕讓我們提供購置稅發(fā)票合同電話客戶確認(rèn)就麻煩,各種擔(dān)心
您好,不會(huì)的,稅務(wù)專管員只要稅單,其他不管,稅補(bǔ)到他認(rèn)同就可以