中午好,上周的報(bào)告交給稅務(wù)局了么
@小天老師回答,其他老師不要接,謝謝理解
@小天老師回答,其他老師不要接手,謝謝理解!
@小天老師,其他老師不要接單,謝謝理解
@小天老師回答,其他老師不要接單謝謝理解
@小天老師回答其他老師不接謝謝
老師。我們是勞務(wù)公司,把部分勞務(wù)分包給了兩個(gè)包工頭,由他們成立的公司給我們開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們?cè)匍_給分包方。現(xiàn)在總包把所有工資都走農(nóng)民工專戶代發(fā)了,包括我們兩個(gè)包工頭班組的部分。這樣可以嗎?
去年10,11月,12月的外銷挪到了今年確認(rèn)收入,怎么辦
企業(yè)特殊租賃業(yè)務(wù)中,售后租回交易中,如果資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓屬于銷售,賣方兼承租人應(yīng)按照銷售價(jià)款與資產(chǎn)賬面價(jià)值的差額確認(rèn)處置損益,判斷是否正確?理由?
A公司收到一筆款(其他業(yè)務(wù)收入),7800元,,也是開了票的,跟那邊也簽了合同,,如果算稅后利潤(rùn),該怎么算
老師,我們?nèi)ツ?月5號(hào)簽了一份合同,總共10萬(wàn),到現(xiàn)在為止給了對(duì)方8萬(wàn)了,和對(duì)方要發(fā)票對(duì)方一直以款項(xiàng)沒有全部轉(zhuǎn)過來拒絕,說等10萬(wàn)塊錢全部轉(zhuǎn)過來就給開發(fā)票,如果我們轉(zhuǎn)完對(duì)方開了發(fā)票是不是也是算去年的發(fā)票,過了5月31號(hào)是不是就不能用了
老師500表中的33行,審計(jì)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備填不上去數(shù)據(jù)呢,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
請(qǐng)問生態(tài)養(yǎng)殖鵝合作社,稅務(wù)要求自查前三年,有線上和線下銷售?賬上收入體現(xiàn)到對(duì)公賬戶,線上未報(bào)收入,請(qǐng)問會(huì)計(jì)自查從哪幾個(gè)方面入手,具體要注意哪些方面?
老師我想問一下,我們是建筑安裝公司,有三個(gè)公司,員工是同一批人分別在三家公司,上午在甲,下午在乙,明天在丙,我想問一下,個(gè)稅是否合并放一家申報(bào),多數(shù)是農(nóng)民工,有的干了4個(gè)月,5個(gè)月的就不干了,還有我分?jǐn)偝杀竞秃怂阍趺磁?,謝謝老師
老師你好,企業(yè)工商年年報(bào)申報(bào)截止時(shí)間是什么時(shí)候,必須填報(bào)嗎?
交通費(fèi)是實(shí)報(bào)實(shí)銷吧,交通補(bǔ)貼是固定發(fā)放金額,需要交個(gè)稅吧
額外收的有些現(xiàn)金出去有的收的時(shí)候直接待辦人員拿出去分了,這個(gè)科目做到其他應(yīng)付款現(xiàn)金代付的吧?實(shí)際有的沒有收到都是代付給辦理人然后他們對(duì)分了,去年虧沒有所得稅???問的三個(gè)問號(hào) 其次問如果未計(jì)入這個(gè)指的未計(jì)入哪塊?然后調(diào)整所得稅納稅申報(bào)表,就這樣了
1.代辦上牌費(fèi)(實(shí)際是待辦人員拿了)是計(jì)? 其他應(yīng)付款 -現(xiàn)金代付 2.我們現(xiàn)在補(bǔ)這個(gè)代辦費(fèi)的增值稅,沒有收到也只能補(bǔ)在賬上了 3.要繳納所得稅的,收入9720/1.06,要更正申報(bào)2022年所得稅匯繳申報(bào)表 A105000表第11行,賬載9720/1.06,稅收0,就調(diào)增了 4.1118.23這個(gè)增值稅我咋算不出來呀,代辦是服務(wù)費(fèi),我認(rèn)為增值稅稅率是6%,不是13%
他說視同銷售應(yīng)該13個(gè)點(diǎn)的,我就安13計(jì)算的
這個(gè)意味著快結(jié)束了吧老師
哦哦,那就按13%,補(bǔ)完稅就結(jié)束啦,我也好開心
入眠虧損2萬(wàn)這點(diǎn)上去調(diào)整后還是虧損不會(huì)補(bǔ)所得稅對(duì)吧!那天他問我有沒有虧損如果盈利就麻煩還得
不用補(bǔ)的,加上這幾千元也不會(huì)盈利,馬上就要結(jié)束了,開心開心
好的這個(gè)提交后面補(bǔ)完一般還會(huì)再繼續(xù)查嗎老師
不會(huì)的,完交這事件就結(jié)束了
嗯嗯,好的,下午在忙寶寶沒及時(shí)回復(fù),不好意思小天老師,他最后問的如果未計(jì)入應(yīng)調(diào)整所得稅申報(bào)這段話這啥意思我怎么回答說明這段合適,
親愛的晚上好,看您說的,您忙就不用回復(fù)的。 這個(gè)說的是這個(gè)9720/1.13在2022年賬上沒有體現(xiàn)這個(gè)收入的話,要更正申報(bào)所得稅匯繳申報(bào)表,就是?A105000表第11行,賬載9720/1.13,稅收0,就調(diào)增了。 去大廳交稅時(shí)把2022年12月增值稅申報(bào)表,2022年所得稅匯繳申報(bào)表一起打印出來,帶上公章,補(bǔ)繳稅后把稅單要給稽查老師的,我們自己拍照打印作為附件
好的小天老師,就是賬沒有體現(xiàn)出來收入,就到時(shí)候大廳兩個(gè)報(bào)表更正填寫然后交稅就行對(duì)吧
那我回復(fù)稅務(wù)老師最后那段話就是為繳納所得稅且未計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入還是其他收入合適,我按13個(gè)點(diǎn)補(bǔ)是不是說明回答他未計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)調(diào)整22年所得稅匯算清繳表這樣回答還是怎么回答更合適點(diǎn)
是的呢,不用寫具體科目,現(xiàn)在賬上只會(huì)出現(xiàn)? 以前年度損益調(diào)整(沒有收入科目),就回復(fù)稽查老師,我們更正申報(bào)22年所得稅匯繳申報(bào)表,進(jìn)行納稅調(diào)增
就這樣在他回復(fù)的這段話上面這樣編輯這么發(fā)過去就行。
嗯嗯,可以可以的,他收到后讓我們?nèi)ゴ髲d補(bǔ)稅就完成啦
好的我就怕再查,第一次遇到這種,緊張
放心,這個(gè)事就這么解決了,運(yùn)氣太好了,是寶寶給您帶來的好運(yùn)
希望吧,總而言之多虧小天老師的輔導(dǎo)真的謝謝老師,遇到小天老師是我太辛運(yùn)了,貴人你們都是,也希望小天老師以后工作上步步升高踏平所有困難,嘻嘻
謝謝親愛的朋友,感恩遇到這么好的您