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你好,老師我想問下我怎么做成本暫估呢,下個月材料發(fā)票會來,分錄怎么寫

2023-11-21 16:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-21 16:56

你好!借主營業(yè)務成本-暫估 貸應付賬款-暫估

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快賬用戶8845 追問 2023-11-21 16:58

下個月我的材料來了,分錄是怎么樣的,暫估是借主營業(yè)務成本~暫估,貸應付賬款~暫估,來了發(fā)票,借主營業(yè)務成本貸庫存商品?

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齊紅老師 解答 2023-11-21 16:59

你好!紅字沖減這個暫估,然后按發(fā)票重新入賬

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快賬用戶8845 追問 2023-11-21 17:02

重新結(jié)轉(zhuǎn)成本是嗎,借庫存商品,貸應付帳款,結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務成本,貸庫存商品~材料對?

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齊紅老師 解答 2023-11-21 17:03

你好!是的,就是這樣了

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你好!借主營業(yè)務成本-暫估 貸應付賬款-暫估
2023-11-21
你好 先紅沖暫估的 再做 借庫存商品貸銀行存款等
2020-01-10
你好,直接做這個分錄的負數(shù)分錄就可以了。
2022-02-13
你好,可以的,紅沖的時候借其他應付款,借管理費用負數(shù)
2022-10-04
同學, 借:原材料 貸:應付賬款——暫估
2021-05-31
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