你好!借主營業(yè)務成本-暫估 貸應付賬款-暫估
老師你好,我想問一下暫估的庫存發(fā)票來不了,但是暫估的庫存已經(jīng)進了成本,會計分錄怎么做?
老師你好,我之前的暫估材料借庫存商品,貨應付暫估材料,但是我現(xiàn)在有發(fā)票回來了,那我這筆分錄又該怎么寫?怎樣去沖掉這個暫估呢?
老師你好,我們公司現(xiàn)在發(fā)票比較缺,想做暫估成本,下個月再把發(fā)票補回來,請問會計分錄怎么寫呢?本月寫借管理費用-暫估100元,貸其他應付款-暫估100元可以嗎?那下個月回沖時該如何寫呢?是寫一個相反的分錄嗎?然后再一張一張的錄入費用票嗎?
老師,請問我當月要暫估材料分錄怎么做,下個月發(fā)票收到了發(fā)票又要怎么做?
你好,老師我想問下我怎么做成本暫估呢,下個月材料發(fā)票會來,分錄怎么寫
老師您好,我們公司打算注銷,但是未分配利潤那有50萬的余額,要怎么處理呢?是不是必須得交稅呢?能轉(zhuǎn)到盈余公積或者資本公積去嗎?
麻煩問一下老師,開電子發(fā)票可以備注哪個部門嗎?開普票
發(fā)電企業(yè)做收入時按照實際發(fā)電量做收入還是電網(wǎng)結(jié)算電量做收入
老師,請問一下2024.8月,管理費用服務費2000,入到庫存商品了?,F(xiàn)在25年 8月調(diào)整是不是先沖去年的分錄 借庫存商品-2000 貸應付賬款 -2000,借利潤分配未分配 貸應付賬款,這樣調(diào)整行不行吖?
公司買的辦公日用品這些能抵扣嗎,比如衛(wèi)生紙了,打印紙,筆了,耗材
老師,工會收取會費如果是52.725元,這樣怎么收?
老師你好,我的本年利潤,你看在試算平衡表上,這樣填對不,再就是三項附加稅在應交稅費里面填,還是在稅金及附加填就可以了,長期借款,本期沒有發(fā)生額,我直接填到試算平衡表的期末余額了,這樣對不
老師,臨時工在公司干幾天就不干了,還需要申報工資薪金個稅嗎?
銷售中央空調(diào)同時有安裝,是混合銷售嗎
借:使用權(quán)資產(chǎn) 12『初始直接費用』 貸:銀行存款 12 老師這是甲公司花的費用,為何計入乙公司?
下個月我的材料來了,分錄是怎么樣的,暫估是借主營業(yè)務成本~暫估,貸應付賬款~暫估,來了發(fā)票,借主營業(yè)務成本貸庫存商品?
你好!紅字沖減這個暫估,然后按發(fā)票重新入賬
重新結(jié)轉(zhuǎn)成本是嗎,借庫存商品,貸應付帳款,結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務成本,貸庫存商品~材料對?
你好!是的,就是這樣了